你好;? 可以直接費(fèi)用化的; 內(nèi)賬的話? ?
老師,辦公室購(gòu)買辦公桌椅等一副單價(jià)不過(guò)千,但總金額是三萬(wàn)多,那么要錄入固定資產(chǎn)嗎?
辦公室桌椅柜子加起來(lái)不超過(guò)四千,內(nèi)賬要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,就是我們買辦公室的那種辦公桌椅的話是入固定資產(chǎn)嗎?就是一套那種茶臺(tái)幾千塊錢的,我怎么入固定資產(chǎn),直接就是總的金額入一個(gè)嗎?要不要單獨(dú)分開(kāi)的比如桌子椅子什么的
老師,我們單位是以超過(guò)一千元及使用年限超過(guò)一年來(lái)衡量固定資產(chǎn)的。我們幾個(gè)辦公室的桌子和椅子的。椅子是四百多,椅子是三百多,單價(jià)加起來(lái)不夠一千,在八百左右,但是二十套左右的總價(jià)為一萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)這種情況下是不是把桌子和椅子歸位一套,然后算固定資產(chǎn)呢
公司購(gòu)買的辦公桌椅好幾張,只有1張4380元,其他的都沒(méi)2000元,達(dá)不到固定資產(chǎn)要求,老師,請(qǐng)問(wèn)這些桌椅如何入賬?4380元的桌子入固定資產(chǎn)嗎?其他的計(jì)入周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品?還是去增加一下科目--低值易耗品,計(jì)入這個(gè)低值易耗品科目?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
不計(jì)入固定資產(chǎn)也是可以的是吧,這樣會(huì)不會(huì)少記資產(chǎn)
?你好;? 是的。 可以的。直接費(fèi)用化的??