現(xiàn)代服務(wù)業(yè),生活服務(wù)業(yè)可以加計(jì)扣除

老師,我們是一般納稅人,收到這種發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
我們是加工行業(yè)一般納稅人,收到工業(yè)園采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開的5%的增值稅租賃發(fā)票,我們可以按5%進(jìn)項(xiàng)抵扣我們加工銷項(xiàng)嗎?
老師請(qǐng)問一下,物業(yè)說我們辦公室租金發(fā)票開出來是5%的稅率,是專票,這個(gè)是什么類目呀?我們是一般納稅人可以抵扣嗎?
老師您好,請(qǐng)問我們是一般人,收到辦公室租金發(fā)票稅率5%,是否可以作增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減?
老師您好,請(qǐng)問我們是一般納稅人,計(jì)稅銷售6%的一般企業(yè),收到5%的房屋租金專票,我不知道對(duì)方是否算簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果這5%租金是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是否可以把5%的專票做進(jìn)項(xiàng)稅用?是否可以做加計(jì)抵減用?我們收到小規(guī)模企業(yè)開具的1%的專用發(fā)票是否可以做加計(jì)抵減?問題有點(diǎn)多,謝謝老師回復(fù)。
2025年11月發(fā)現(xiàn)2024年12月有一筆收入2500重復(fù)記入了兩次,需要紅沖一個(gè)25000元,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。
老師您好。怎么判斷一個(gè)支付寶,是企業(yè)支付寶,還是個(gè)人支付寶。請(qǐng)幫忙詳細(xì)說一下。
出口退稅:請(qǐng)問一下,報(bào)關(guān)單上的貨值被客戶以貨值和服務(wù)費(fèi) 二部份匯款了。對(duì)方改不了付款方式。我們又不想放棄退稅,需要注意什么呢。應(yīng)該怎么操作
小廠就幾個(gè)人,材料進(jìn)來就領(lǐng)走,做賬還需要材料進(jìn)銷存嗎
老師好!請(qǐng)問電子稅務(wù)局逾期申報(bào),在哪個(gè)模塊里面?
單位沒有成立工會(huì),正常計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),那計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直在賬上放著嗎?發(fā)放福利能用計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,報(bào)關(guān)單上申報(bào)日期是10月25日沒有出口日期是什么意思?是不是還沒有結(jié)關(guān)。我需不需要申報(bào)10月份的收入。
視同內(nèi)銷和視同銷售不是一個(gè)意思吧
我們有個(gè)工程發(fā)生扣款項(xiàng),發(fā)包方針對(duì)扣款項(xiàng)給我們開具對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的紅字發(fā)票,我不太懂,這個(gè)紅沖應(yīng)該由我們開具把,收前方還能開具紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票我們也不能抵扣吧
老師,我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺(tái)一筆200塊服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票到哪里申請(qǐng)哈


不論這百分之五的專票是否是簡(jiǎn)易計(jì)稅的租金嗎?
您好。您好?,F(xiàn)在說的加計(jì)抵扣,是指進(jìn)項(xiàng)稅額。
如果這5%是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我們是一般計(jì)稅的,是否可以做進(jìn)項(xiàng)
簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵 簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣一般計(jì)稅的可以。
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。