你好,這個你去稅務(wù)大廳,讓他們處理。
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認(rèn)定稅種,上個月去的,結(jié)果這個月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認(rèn)定成小規(guī)模了,我也不知道進(jìn)電子稅務(wù)局報稅才知道,但是在上個月之前沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開了3張票,我剛把它作廢了,我想問我周一去改成一一般納稅人什么時候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報我要不要報還是重新核定
老師好!我是河北的。我公司在今年5月份簽了一個合同,是賣貨的,還有安裝。當(dāng)時我公司是小規(guī)模的,對方要求開3%的專票,活也干完了,可能是對方給不了錢吧,還沒有讓開票。現(xiàn)在我公司夠一般納稅人的條件了,稅務(wù)局讓辦一般納稅人呢,如果升成一般納稅人了,我公司再開前面那個合同的發(fā)票時,還能按照合同定的3%的稅率開嗎?
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
老師你好,我剛做了一個小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的,國稅那邊直接讓我把發(fā)票作廢,也可以在電子稅務(wù)局上發(fā)票繳銷掉,現(xiàn)在國稅那邊沒有還沒有受理我繳銷的發(fā)票,直接當(dāng)月變成一般納稅人了,現(xiàn)在讓我去國稅報稅,可是我的稅盤里也不讓我點(diǎn)匯總,我不知道咋操作了[撇嘴][撇嘴][撇嘴]
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?