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老師,留抵退稅,退回的稅金分錄怎么做

2022-06-16 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 10:01

同學 你指的是增值稅留底退稅是吧?

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快賬用戶4103 追問 2022-06-16 10:03

是的,增值稅留抵退稅

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齊紅老師 解答 2022-06-16 10:09

同學, 退還的增量留抵稅額的賬務處理較為簡單,進項稅額留抵在賬務上體現(xiàn)為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應留抵減少,對應科目進項稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款, 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。

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快賬用戶4103 追問 2022-06-16 10:11

那當時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,是不是也要沖回,按退回金額沖

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齊紅老師 解答 2022-06-16 10:14

同學 對的 當時結(jié)轉(zhuǎn)的也要沖回。

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同學 你指的是增值稅留底退稅是吧?
2022-06-16
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-06-10
借,銀行存款,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-06-06
借:銀行存款
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024-07-10
你好,借銀行,貸進項轉(zhuǎn)出?
2022-05-07
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