不需要的 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸銀行存款
按現(xiàn)行會計制度規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的銷售折讓應(yīng)_____A.直接沖減主營業(yè)務(wù)收入B.不作賬務(wù)處理C.增加主營業(yè)務(wù)成本D.計入財務(wù)費用
老師,發(fā)生銷售折讓,要沖減主營業(yè)務(wù)收入,不用轉(zhuǎn)出成本嗎?
老師您好!這題中發(fā)生的銷售退回,要沖減主營業(yè)務(wù)成本,前兩天我問了老師說發(fā)生銷售退回,不沖減主營業(yè)務(wù)成本,那22年發(fā)生銷售退回,到底要不要沖減額主營業(yè)務(wù)成本呢?
5.企業(yè)已確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓,且不屬于資產(chǎn)負債表日后事項的,應(yīng)()。A.增加銷售費用B.沖減主營業(yè)務(wù)成本C沖減主營業(yè)務(wù)收入D.增加營業(yè)外支出
5.企業(yè)已確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓,且不屬于資產(chǎn)負債表日后事項的,應(yīng)()。A.增加銷售費用B.沖減主營業(yè)務(wù)成本C沖減主營業(yè)務(wù)收入D.增加營業(yè)外支出
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時調(diào)增了工資,之后如何做會計處理
你好,老師,我們廠子租賃給光伏能源地方,收入租賃費,那我們開租賃費發(fā)票給他們,需要選什么稅收編碼呢
你好,計提時分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費使用經(jīng)費分錄:借:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:銀行存款這樣對嗎
A公司 給我們開票10萬,實際結(jié)算9.5萬。怎么做賬呢
老師繳納個稅的會計分錄怎么做?
老師,注銷公司,稅務(wù)上要注意哪些才能完成清稅
老師,項目資本成本中的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險是分別指所有者權(quán)益類資產(chǎn)風(fēng)險和負債類資產(chǎn)風(fēng)險么?
給員工集團辦理的意外險和雇主險,是管理費用下設(shè)福利費還是保險費正確,做到福利費不超過工資總額14%可以稅期扣除嗎?
24年申報增值稅時,按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報了,但是有幾張發(fā)票沖紅了,我在做賬的時候忘記做負數(shù)了,導(dǎo)致利潤表的營業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報的收入,所得稅匯算清繳時提示了,這個怎么弄。假如所得稅申報是285萬,增值稅申報是283,差了2個,這應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我們用A廠和客戶簽合同,項目完結(jié)的時候A廠把毛利潤轉(zhuǎn)給我們。我們a項目1~4p貨物24萬,按照賬期客戶也應(yīng)該支付24萬,但是客戶只支付了20萬到A廠,1-4p成本就有21萬,如果我按照常規(guī)利潤算法就應(yīng)該24-20=4萬,但是廠里不干,因為人家廠里都沒有收到24萬元。我可不可以用20萬/24萬確定一個進度比,然后再乘以我1-4p的總成本得到一個新成本。最后利潤:20萬-新成本呢
為啥不需要呢?我有點不明白
打折銷售,存在瑕疵,不影響成本