同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用科目就可以
老師,有個(gè)問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時(shí)候,我接手這個(gè)做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實(shí)收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實(shí)收資本27萬,怎樣做是否不對(duì)?然后在19年5月的時(shí)候,有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩睢N铱粗鴮W(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實(shí)收資本,注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請(qǐng)問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
老師,應(yīng)收賬款,沒和單位商量,不知道收多少,也不確定什么時(shí)候收,該怎么記賬呢,沒法兒往總賬明細(xì)里記。 比如,這一筆吧,2021年1月12日,甲學(xué)校LED屏維修-原材料55元,甲學(xué)校某班級(jí)網(wǎng)絡(luò)維修-原材料30元,兩項(xiàng)合計(jì)人工是100元。共支出185元,已付給維修工人。但是還沒有給甲學(xué)校,開銷貨,后續(xù)也還有別的業(yè)務(wù),交付之后,才能確定應(yīng)收賬款數(shù)目,那么現(xiàn)在這個(gè)賬該怎么做?就這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),是不是應(yīng)該登3筆記賬憑證,這個(gè)也不知道登得對(duì)不對(duì)
25、2019年3月1日,財(cái)經(jīng)學(xué)院購入儀器設(shè)備1臺(tái),通過國庫支付W公司設(shè)備費(fèi)10萬元,使用年限5年,同時(shí)支付給W公司一批材料費(fèi)1萬元。 26、2019年3月1日,學(xué)校接受某企業(yè)捐贈(zèng)的一批電子設(shè)備價(jià)值500萬元,支付相關(guān)費(fèi)用20萬元。 27、2019年3月1日,財(cái)經(jīng)學(xué)院購入專用設(shè)備價(jià)值60萬元,支付貨款90%,另10%作為質(zhì)保金一年半后支付。 28、2019年3月1日,學(xué)校盤點(diǎn)固定資產(chǎn),盤盈資產(chǎn)價(jià)值10萬元。查明原因?yàn)橐郧澳甓热〉玫┯?,故作為前期差錯(cuò)處理。 29、2019年3月1日,獲得當(dāng)?shù)卣疅o償調(diào)撥的設(shè)備一批,賬面價(jià)值10萬元,相關(guān)稅費(fèi)由對(duì)方處理。 30、2019年3月1日,向A高校無償調(diào)撥設(shè)備一臺(tái),賬面價(jià)值8萬元,已計(jì)提折舊2萬元,期間發(fā)生運(yùn)費(fèi)0.5萬元,由學(xué)校承擔(dān)。 31、2019年3月1日,財(cái)務(wù)處根據(jù)國資處提供清單對(duì)設(shè)備計(jì)提折舊200萬元。 老師,以上這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時(shí)間,我發(fā)現(xiàn)原來的會(huì)計(jì)在做賬時(shí),因2019年年底成立的公司,開了一些銷項(xiàng)發(fā)票,因有些款沒有在年底前到賬,沒有成本票,所以原來的會(huì)計(jì)就虛做了300萬的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款),截止到目前,我看其他應(yīng)付款的貸方金額過大,怕引起稅務(wù)的關(guān)注,老師,我怎么調(diào)一下合適呢?
,老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),欠學(xué)校2019年4月到2021年5月水電費(fèi)30萬,學(xué)校給我公司開了資金往來結(jié)算單—水電費(fèi),沒有注明這筆賬的時(shí)間),然后現(xiàn)在付款30萬款,付款回單又注明2019年-2021年的,這個(gè)賬怎么做?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
金額太大 ,可以先放待攤費(fèi)用嗎?
同學(xué)你好 是長期待攤費(fèi)用
老師,這個(gè)費(fèi)用,不用放到以前年度損益調(diào)整那個(gè)科目,沒關(guān)系吧?因?yàn)槭乾F(xiàn)在才付
同學(xué)你好 之前年度的就直接用以前年度損益調(diào)整
老師,但是都過了好幾年了,而且金額大,我現(xiàn)在才付,放到現(xiàn)在然后每個(gè)月攤銷不行嗎?很快就放假了,沒生意了,不想一下子長年虧損
同學(xué)你好 那這個(gè)是之前年度的
那怎么做賬呢?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
年末需要調(diào)表嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不用的
好吧,謝謝老師
但是,這么操作,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤減起初未分配利潤不等利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù),那以前年度彌補(bǔ)虧損也變等?
這個(gè)就是勾稽不上了