你好;? 可以開票的; 因為你實際購貨了? ??
老師,對于這個設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項給供應(yīng)商,供應(yīng)商也給我們開具了相應(yīng)30%發(fā)票;我們也收到了客戶的部分30%款項,但是我們沒有給客戶開具發(fā)票,請問我能將供應(yīng)商開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師,請問我們賣給客戶貨,供應(yīng)商貨給我們了,還沒給我們開發(fā)票,我們這個月準備把貨給客戶,我們在沒有收到進項發(fā)票之前能不能給客戶開具發(fā)票
貨物直接從供應(yīng)商發(fā)給客戶。我們公司是中間商??蛻舭沿浛畲蚪o我們公司。我們公司收到貨款后把大部分貨款打給供應(yīng)商賺點價差。請問我們公司需要開發(fā)票給客戶嗎?貨物沒有經(jīng)過我們公司哦。
老師,我們是經(jīng)銷商,設(shè)備直接從廠家發(fā)貨給客戶。 我們把貨款付給廠家,廠家開票。后續(xù)廠家發(fā)貨給客戶,我們給客戶開票。請問怎么做賬
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
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老師,我們沒有和客戶簽訂銷售合同,可以在貨送給客戶之前給他們開發(fā)票嗎
還是說要等到客戶收到貨了,我們才能給他們開票
我想問的就是我們沒有收到供應(yīng)商的進項票,貨也還沒給客戶,銷售合同是口頭約定的,這種情況可以先給客戶開票嗎,是要等客戶收到貨才能開票,采購是有合同的。如果我在客戶沒有收到貨,我也沒收到進項發(fā)票之前給客戶開票會有什么稅務(wù)風險嗎
?你好;? ? ?對方驗收了 開票 哈; 避免到時 提前開票 造成虛開哦? ?