借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
目前只有我們付出去貨款,廠家給我們開了票。就是先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?什么時候確認(rèn)收入呢
17號我們先付款出去了,18號廠家開票回來的。怎么做賬呢
借預(yù)付賬款貸銀行存款, 對方確認(rèn)收貨了,就應(yīng)該確認(rèn)收入。
那么廠家開票給我們怎么做賬呢
沒做收入不做 做了收入借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
可以具體點嗎 目前是我們作為經(jīng)銷商,17號先打給了廠家貨款,廠家18號開了專票給我們。貨物沒有發(fā)給我們,將來有收入是廠家直接發(fā)給客戶。具體應(yīng)該怎么做賬?進項稅額怎么處理,是先勾選留抵還是將來有銷項再勾選抵扣?
付款 借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 收到了發(fā)票,你需要抵扣增值稅嗎?不需要抵扣,先不要做。 如果需要抵扣,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款, 預(yù)付賬款借方有余額, 到時候你確認(rèn)了收入, 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款
收到了發(fā)票,本月沒有銷項,可以不勾選抵扣也可以勾選抵扣留抵,請問不勾選或留抵有什么區(qū)別呢?
還有11月有其他業(yè)務(wù)收入開出了銷項票,沒有進項支付了相應(yīng)增值稅。12月下游支付出去了主營業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)費,收到服務(wù)費專票,是需要做進成本里嗎?留抵抵扣怎么做賬呢?具體應(yīng)該怎么做呢
建議不要選擇,你留底的話有風(fēng)險。一般納稅人根據(jù)稅負(fù)來交稅,你需要抵扣多少,勾選多。
老師,我上游是信息服務(wù)公司,(主營業(yè)務(wù)),下游我把信息服務(wù)外包給了互聯(lián)網(wǎng)平臺,我支付出去服務(wù)費,平臺給我開了票,如果當(dāng)月我沒有收到上游的收入,只有下游的外包服務(wù)費,這個怎么做賬呢??梢韵炔坏挚郯l(fā)票。
借合同履約成本、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸、 銀行存款。
不勾選抵扣進項稅的話也需要這樣做嗎
不勾選 把這個進項稅額改成應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
合同履約成本將來有收入了還需要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
是的對的是的對的。