可以的,可以這么做的。
小規(guī)模減免增值稅分錄,借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入,對嗎
小規(guī)模減免增值稅, 借 應繳稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸 營業(yè)外收入 因為軟件自帶的應交增值稅下面的明細,不能只選 應繳稅費-應交增值稅 老師看下這樣做對嗎
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 應交稅費—應交增值稅—小規(guī)模增值稅 貸:營業(yè)外收入—享受小微減免 這是什么意思
老師,小規(guī)模納稅人;減免了增值稅和附件稅; 分錄: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 應交稅費_應交附件稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助 分錄對嗎?
紙質禮盒內(nèi)物有糕點、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報銷外部人員來參加企業(yè)培訓招待的餐費、車費記什么科目?開展培訓是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實行小企業(yè)會計制度,長期投資1500萬,該項資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個項目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財務報表上的所有者權益207萬,資產(chǎn)1100萬,負債893萬,上級審計時查看子公司報表認為該項長期投資存在明顯減值跡象,需要計提減值準備。因為是小企業(yè)會計制度公司一直沒有計提,有相關法規(guī)制度可以作為不計提減準備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營業(yè)務稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權轉讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師這個月開票了30萬,紅沖了個去年的20萬,這個20萬除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤表嗎
個體工商戶一個季度開銷售普票36萬,要交多少稅?分別是哪幾項稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請問,開具 *經(jīng)營租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個單位要怎么填?。?/p>