同學(xué)您好,一般是雙方協(xié)商的,基本上是被掛扣方保留3個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)的樣子。
老師,別人掛靠到我們單位做工程,現(xiàn)在工程款給的電子銀行承兌匯票,現(xiàn)在別人要這筆匯票,請(qǐng)問如何處理比較好
老師,你好我們掛靠到別的公司,我們提供專用發(fā)票,13%稅率,人家收我們高開部分13%+3% 。如果100萬的成本,賣300萬,請(qǐng)問這個(gè)是怎么算?
老師你好,我們有一個(gè)項(xiàng)目是別人掛靠的,本次收到該工程來款100萬,按合同約定收掛靠人4萬管理費(fèi)。請(qǐng)我內(nèi)帳應(yīng)該怎樣做分錄呢?
老師你好,請(qǐng)問掛靠別人家工程,我們和別人家稅如何定好呢
老師,請(qǐng)問別人掛靠我們公司,那等我收到這筆工程款后,我如何能合理的轉(zhuǎn)給他們
變更法人,復(fù)雜嗎,7月成立的公司,法人持股70%,稅務(wù)還沒開通,需要哪些手續(xù),公司注冊(cè)在江西鷹潭
老師,我們公司中秋節(jié)發(fā)600現(xiàn)金。我是不是下個(gè)月報(bào)個(gè)稅每人多報(bào)600元工資就可以了??我們不買禮品。
老師建筑類公司通常內(nèi)賬都做哪些?成本分析?發(fā)票咋開
個(gè)體戶需不需要申報(bào)工資?
傳媒公司屬于什么行業(yè)?是屬于服務(wù)行業(yè)嗎?
本月抵扣的稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣,不用交稅,賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師,我想導(dǎo)出去年的稅務(wù)申報(bào)表,怎么導(dǎo)出在電子稅務(wù)局哪里導(dǎo)出?
老師你好,我單位有兩個(gè)人在領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,現(xiàn)在單位有給他發(fā)勞務(wù)費(fèi)了,這個(gè)影不影響他領(lǐng)取失業(yè)補(bǔ)助金
老師,下午好,請(qǐng)問一下營虧保本怎么算,是用固定成本除毛利率,那比如固定成本120萬,是不是毛利率10%就能保本呢
某個(gè)企業(yè)年初未分配利潤借方余額20萬元。本年實(shí)現(xiàn)利潤總額100萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%,企業(yè)按10%提盈余公積,則本年度提盈余公積金額是多少?(請(qǐng)會(huì)解答的老師解答,不會(huì)解答的老師不要接)
老師你好,請(qǐng)問我們掛靠總包,最后總包又分包給我們了,稅我們?nèi)绾巫弑容^好
被掛靠方: 1、內(nèi)賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
實(shí)際是我們接的活,我們開票給總包,總包開給甲方,這個(gè)稅如何走合適
您只管開給總包,收錢這一段就可以,他們給甲方開票結(jié)款也是一樣的,但不需您干預(yù)
我也是這么想的,老板跟我說他接了個(gè)活,實(shí)際是他自己接的活,然后用總包單位資質(zhì)接的,接下來又分包給我們,問我稅這么走,我想就是我們開給總包,總包開給甲方啊,沒有其他走法啊
是的沒錯(cuò), 是這樣的