你做賬還是做進項轉出分錄 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
不得抵扣的進項稅額抵扣了怎么進行賬務處理,是要做進項轉出嗎?分錄怎么寫
2019的進項稅額抵扣了20000 2021年7月稅務局要求20000轉出 把當期的進項發(fā)票轉出 又補交增值稅20000 會計這樣出理 是不是重復交稅?我稅款補交了 當期的進項發(fā)票也減少了?
已付款且取得發(fā)票,但當月不想抵扣進項,還沒有勾選 賬務處理是做應交稅費 待認證進項稅額還是待抵扣進項稅額
上月抵扣的進項稅額有一筆屬于個人福利不能抵扣,這個月做轉出分錄怎么寫?上月這筆抵扣的進項我是這么做的:借:銷售費用—保險費 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 這個月做轉出怎么賬務處理?
老師,當月已勾選認證的進項發(fā)票當月不抵扣,當月無銷項稅額,借:庫存商品。 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款,賬務處理是否需要將當月未抵扣的進項稅額轉入待抵扣進項稅額嗎?
老師,下午好,請問一下營虧保本怎么算,是用固定成本除毛利率,那比如固定成本120萬,是不是毛利率10%就能保本呢
某個企業(yè)年初未分配利潤借方余額20萬元。本年實現(xiàn)利潤總額100萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%,企業(yè)按10%提盈余公積,則本年度提盈余公積金額是多少?(請會解答的老師解答,不會解答的老師不要接)
建廠期間車間購買消防器材也是計入在建工程嗎
老師,中秋節(jié)購買月餅記入福利費,需要申報個稅嗎?
你好,老師,老會計離職,取消實名認證,新會計沒到,是不是不用必須找個人過了。
老師,你好 請問制造業(yè)企業(yè)成本核算,采購原礦石,經(jīng)過一車間水洗后,出半成品大塊、半成品二料、廢料,半成品進入二車間制砂,出半成品粗砂,半成品細砂,粉塵,半成品進入三車間色選后,制出成品、粉塵, 制造過程中,一車間的廢料和二車間,三車間的粉塵最終都是便宜處理,請問該怎樣成本核算?
用友T+財務+進銷存有沒有操作流程
老師,您好,我們公司提供廚房,每個月會收員工200元餐費,收到這個錢屬于營業(yè)外收入還是其他業(yè)務收入啊,我們還會收到員工繳納的房租和電費,繳納的全額社保費,這個都是屬于營業(yè)外還是其他業(yè)務收入呢
小規(guī)模簡易征收3%稅率是否適用最新政策的減按1%稅率
開票項目名稱:*電子工業(yè)設備“智能電參數(shù)測量儀器2臺,分別金額是457.26+1836.74=2293.95,分別是品質(zhì)部和工程部門使用請問進固定資產(chǎn)還是怎么掛賬呢
當然有多的進項稅額
報稅的時候直接用進項抵掉了。
那賬上要怎么處理?
賬上只做. 借:成本費用科目 貸:應交稅費-進項轉出