按技術(shù)合同來交納印花稅
老師,我們是電信服務(wù)公司,主要提供呼叫等電信服務(wù),需要繳納技術(shù)合同印花稅,在經(jīng)營過程中,購買的電腦70000需要繳納次印花稅嗎
老師好,麻煩咨詢一下,我單位是一般納稅人,印花稅核定的是按次繳納,是技術(shù)合同,但本年度發(fā)生兩筆業(yè)務(wù)需要繳納印花稅,銀行短期貸款和房屋租賃合同,稅率都不一樣,可以在電子稅務(wù)局申報繳納嗎?
老師,我想問下服務(wù)行業(yè)核定了購銷合同印花稅,是否核定錯了?互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)咨詢;商品信息咨詢服務(wù);商業(yè)信息咨詢;商務(wù)信息咨詢;科技信息咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);企業(yè)管理服務(wù);連鎖企業(yè)管理;企業(yè)管理戰(zhàn)略策劃;企業(yè)管理咨詢服務(wù);市場營銷策劃服務(wù);企業(yè)營銷策劃;品牌推廣營銷;市場調(diào)研服務(wù);市場管理服務(wù);技術(shù)市場管理服務(wù);紡織、服裝及日用品零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
老師:您好!我們公司是一般納稅人,業(yè)務(wù)主要是從事園林景觀設(shè)計。現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們在電子稅務(wù)填寫適用加計抵減政策聲明,有問題想咨詢一下,我們的主營業(yè)務(wù)是園林景觀設(shè)計是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)里的研發(fā)技術(shù)服務(wù)業(yè),還是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),還是文化創(chuàng)意服務(wù)業(yè)呢?我該勾選??哪個?
老師,您好,我想問一下,公司核定稅種的時候,有購銷合同的印花稅,我公司主要從事的是信息服務(wù)類的服務(wù),有合同,這種需要繳納印花稅嗎
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
老師,我這核定的沒有技術(shù)合同,只有購銷合同,還需要嗎
只有購銷合同,那就按這個稅目申報
好的謝謝老師
老師,沒有合同,只是開了發(fā)票也需要嗎
沒有合同,只是開了發(fā)票也需要
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!