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老師請問一下這個會計分錄是什么意思,借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額;貸,利潤分配-未分配利潤

2022-06-15 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-15 09:43

這個是你跨年的,之前全部加稅合計做到了成本費(fèi)用里面實際是一個專票需要價稅分開來做的。

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快賬用戶2555 追問 2022-06-15 09:43

那現(xiàn)在為什么要做到利潤分配里面呢

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齊紅老師 解答 2022-06-15 09:44

因為跨年了,跨年的損益類的科目不能直接用當(dāng)年的損益來做,用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶2555 追問 2022-06-15 09:48

哦哦,這樣的,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-15 09:49

不用客氣,工作愉快。

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這個是你跨年的,之前全部加稅合計做到了成本費(fèi)用里面實際是一個專票需要價稅分開來做的。
2022-06-15
你好 根據(jù)你的描述,這個是差錯更正,進(jìn)行調(diào)整增值稅的
2023-03-01
你好,以前沒有取得發(fā)票,未錄入進(jìn)項
2019-10-18
沒錯的? 就是所得稅增加了
2023-10-12
同學(xué)你好 這個是跨年做稅費(fèi) 利潤分配借方是利潤減少了
2022-07-18
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