同學(xué)你好 這個是跨年做稅費(fèi) 利潤分配借方是利潤減少了
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對嗎
以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅金 1000 借:利潤分配-未分配利潤 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 老師好,這個分錄什么意思是啊,多交稅而增加未分配利潤嗎
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個利潤分配增加嗎
因發(fā)票定性成虛開發(fā)票,調(diào)整賬:借:以前年度損益調(diào)整1000 貸利潤分配一未分配利潤1000,借營業(yè)外支出1000貸以前年度損益調(diào)整1000借以前年度損益調(diào)整250貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅250借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅250貸:銀行存款250借利潤分配一未分配利潤250貸:以前年度損益調(diào)整250,涉及1000的分錄做與不做對以后所得稅匯算會產(chǎn)生什么影響嗎?
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認(rèn),這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個位置?填在辦公用品嗎?
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個課件?
稅費(fèi)不是負(fù)債嗎,所以所有者權(quán)益減少了,,老師跨年的稅費(fèi)一般多大要做以前年度損益調(diào)整啊
這個稅金及附加涉及損益的要用這個科目
老師跨年的稅費(fèi)一般多大的費(fèi)用要做以前年度損益調(diào)整啊
我看有的可以調(diào)整當(dāng)期的
除了稅金及附加涉及損益的,不可以用以前年度損益調(diào)整對吧
只要涉及損益的都用以前年度損益調(diào)整