你好,在五月份補劑上。你好,在五月份補記上就行。
老師,4-5月在已經(jīng)交納了工會經(jīng)費的情況下,一名員工工資發(fā)生變動,導致多報4月和5月都多報了1000元的工會經(jīng)費計稅依據(jù),請問能不能在6月少報2000元的工會經(jīng)費啊
老師,4月份漏計提工會經(jīng)費,現(xiàn)在5月份尚未月結(jié),請問能補計提4月工會經(jīng)費在5月賬期嗎
企業(yè)集體轉(zhuǎn)新公司人員4月份進行轉(zhuǎn)移,3月已經(jīng)終止合同,新公司5月開4月工資計提工會經(jīng)費為4月工資基數(shù),但原公司賬務中為4月份繳納2月份工資基數(shù)的工會經(jīng)費及個稅等,這樣3月份的工資基數(shù)我也不能再新公司計提工會經(jīng)費,那5月份還得計提一次3月的工會經(jīng)費在老公司里嗎?可是人員已經(jīng)都沒有了,但3月有個人所得稅余額在老公司賬務
老師,請問一下,我們3月工資是當月計提,4月份發(fā)的,但是4月已經(jīng)發(fā)了工資以后和申報完3月的稅收以后,發(fā)現(xiàn)有個員工的工資漏發(fā)了,可以在4月補發(fā)嗎,那費用只能在4月計提了喔
老師你好,請問5月份離職的員工,4月份和5月份的工資一起結(jié)清,但是4月份的工資計提了,5月份的沒有計提,請問具體怎么做賬?
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么
老師,我已經(jīng)過賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不用反結(jié)賬做在這個月就行。
我們5月還沒結(jié)轉(zhuǎn),我想做到五月。但是五月已經(jīng)過賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
剛剛打錯一個字了,不好意思。我們5月還沒結(jié)賬,我想做到五月。但是五月已經(jīng)過賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益,固定資產(chǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)的,那要取消過賬,作廢結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,固定資產(chǎn)反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
取消結(jié)轉(zhuǎn)損益。固定資產(chǎn)反結(jié)賬。
請問金蝶K3要怎么取消結(jié)轉(zhuǎn)損益?
是點擊刪除憑證嗎
你好,軟件操作我不太熟悉,你可以找客服給你遠程。