有瑕疵對方后期會退貨嗎?退貨要做銷售退回。員工墊付 借其他應付款-員工 貸銀行存款。
在產(chǎn)品報廢損失怎么做會計分錄? 保溫杯公司,一個車間一個車間流轉(zhuǎn),這個車間在產(chǎn)品完工了入庫到下個車間,采用的是逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法。借:在產(chǎn)品 貸:料工費。然后下個車間,借:在產(chǎn)品 貸:上車間流轉(zhuǎn)下來的在產(chǎn)品+本車間的料工費。如此反復到最后成品入庫。但是每個車間都有在產(chǎn)品報廢,入庫到報廢庫,然后幾個月下來統(tǒng)一賣廢鐵。幾個問題:在產(chǎn)品報廢入庫到報廢庫相關分錄、報廢庫的杯子賣廢品相關分錄、第三個問題是各車間料工費分配本來是在產(chǎn)品和完工入庫到下一車間的在產(chǎn)品之間分配,那現(xiàn)在是不是得在產(chǎn)品/完工入庫下一車間的在產(chǎn)品/報廢在產(chǎn)品,三者之間進行分配了?
企業(yè)中途建賬,公司車間固定資產(chǎn),老板兩家公司混用的資金,有借款,有貸款,有欠客戶材料款,有去年應收余額,應付余額,該怎么入賬安排,有生產(chǎn)成品用的模具,每次接收新的訂單都給客戶先定制一套模具,有些是客戶出錢,公司先墊付,有些是公司成本,價格幾百到幾千,不等,能循環(huán)利用,這部分該怎么入賬
1、z公司2021年4月“生產(chǎn)成本”賬戶的期初余額為92820元,其中,A產(chǎn)品生產(chǎn)成本明細賬的期初余額為35680元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本明細賬的期初余額為57140元,4月份有關產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務如下:(1)領用材料14600元,直接用于A產(chǎn)品生產(chǎn)8400元,B產(chǎn)品生產(chǎn)5000元,車間一般耗費1200元(2)計算本月應付生產(chǎn)工人薪酬28500元,車間管理人員薪酬1368元,生產(chǎn)工人薪酬按生產(chǎn)工時比例在A、B產(chǎn)品之間進行分配(A產(chǎn)品生產(chǎn)工時為6400小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時為3600小時)(3)計提本月生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費6600元(4)用現(xiàn)金支付本月車間辦公費332元(5)按生產(chǎn)工時的比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(6)A產(chǎn)品月末全部完工,B產(chǎn)品全部未完工,計算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄(寫出計算過程)
1、z公司2021年4月“生產(chǎn)成本”賬戶的期初余額為92820元,其中,A產(chǎn)品生產(chǎn)成本明細賬的期初余額為35680元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本明細賬的期初余額為57140元,4月份有關產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務如下:(1)領用材料14600元,直接用于A產(chǎn)品生產(chǎn)8400元,B產(chǎn)品生產(chǎn)5000元,車間一般耗費1200元(2)計算本月應付生產(chǎn)工人薪酬28500元,車間管理人員薪酬1368元,生產(chǎn)工人薪酬按生產(chǎn)工時比例在A、B產(chǎn)品之間進行分配(A產(chǎn)品生產(chǎn)工時為6400小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時為3600小時)(3)計提本月生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費6600元(4)用現(xiàn)金支付本月車間辦公費332元(5)按生產(chǎn)工時的比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(6)A產(chǎn)品月末全部完工,B產(chǎn)品全部未完工,計算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄(寫出計算過程)
1、z公司2021年4月“生產(chǎn)成本”賬戶的期初余額為92820元,其中,A產(chǎn)品生產(chǎn)成本明細賬的期初余額為35680元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本明細賬的期初余額為57140元,4月份有關產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務如下:(1)領用材料14600元,直接用于A產(chǎn)品生產(chǎn)8400元,B產(chǎn)品生產(chǎn)5000元,車間一般耗費1200元(2)計算本月應付生產(chǎn)工人薪酬28500元,車間管理人員薪酬1368元,生產(chǎn)工人薪酬按生產(chǎn)工時比例在A、B產(chǎn)品之間進行分配(A產(chǎn)品生產(chǎn)工時為6400小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時為3600小時)(3)計提本月生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費6600元(4)用現(xiàn)金支付本月車間辦公費332元(5)按生產(chǎn)工時的比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(6)A產(chǎn)品月末全部完工,B產(chǎn)品全部未完工,計算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄(寫出計算過程)
我們是物業(yè)公司把對方告上法庭,現(xiàn)在勝訴了,對方出律師費,我們要開票,要開什么內(nèi)容?
老師早,用檸檬云軟件做賬,那個供應商與客戶是不是都要另外做一個E表?因為都要與他們對賬的
出口企業(yè)區(qū)內(nèi)遷移,遷出地稅務局做出口備案變更還是出口備案撤回
殘疾人抵扣殘保金在納稅申報表怎么操作
老師,發(fā)票線上提額被駁回,線下提額是直接去找專管員嗎?線上還要提交申請嗎?帶上合同和相關資料,線上還要走一遍流程嗎?
咨詢下 個人名義的發(fā)票,可以入公司賬嗎?
老師這個資產(chǎn)負債表中的余額有可能是負數(shù)嗎
定金罰則不是還有個限制不能超過主合同標的額的20%,超過部分無效嗎,那主合同的標的額50萬,那20%不是10萬嗎,這個題的答案有問題吧?
你好老師,單位有7名員工,需要補繳之前的社保,需要提供什么資料
刪除企業(yè)的財務負責人和辦稅員步驟是什么?
員工沒來找你報銷的時候不用做分錄 支付給他代付款做上述分錄
費用不用寫一筆嗎?
他會不會退貨 還是不退貨 瑕疵你們承擔 你們承擔 借營業(yè)外支出 貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款。
如果是由于產(chǎn)品質(zhì)量而引發(fā)了購貨方相關的損失而支付的賠償,對該筆賠償金直接計入營業(yè)外支出。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,這是與生產(chǎn)經(jīng)營有關的支出,減除責任人賠償和保險賠款后的余額,可以在稅前扣除。
好的,謝謝老師
?不客氣 祝您工作順利 如果老師的答復有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個評價? ?下次有問題, 歡迎您再來會計學堂發(fā)起提問