您好,計(jì)算過程如下 1. 招待費(fèi)限額1=6000*0.005=30,限額2=180*60%=108,因此招待費(fèi)允許扣除金額是30萬(wàn)元 2. 廣宣費(fèi)限額=6000*15%=900,本年度加上年結(jié)轉(zhuǎn)=800+150=950,超過900,廣宣費(fèi)允許扣除金額是900 3. 捐贈(zèng)限額=900*12%=108,允許扣除金額是108 4. 福利費(fèi)限額=1000*14%=140,實(shí)際發(fā)生100,福利費(fèi)允許扣除100 5. 職工教育經(jīng)費(fèi)限額=1000*8%=80,實(shí)際發(fā)生40,教育經(jīng)費(fèi)允許扣除40 6. 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=10000*2%=20,發(fā)生10萬(wàn),工費(fèi)經(jīng)費(fèi)允許扣除10萬(wàn) 7. 應(yīng)納稅所得額=900+(180-30)-100+(150-108)=992 應(yīng)納稅額=992*25%=248
有小企業(yè)被查過補(bǔ)稅的案例嗎 比如月收入在200-500萬(wàn)左右的
請(qǐng)教下,就這個(gè)我想增加一個(gè)操作員啊。他的權(quán)限可能就是幫忙代發(fā)工資,然后可能就日常的一些財(cái)務(wù)的一些工作,你看要開通哪些權(quán)限。
老師,我想問下,公司在2024年11月增資至5000萬(wàn),我想問下我現(xiàn)在年報(bào)屬不屬于小型微利企業(yè)
你好老師,幫我看下,這個(gè)編碼是需要交增值稅的是吧,這個(gè)商品如果采購(gòu)環(huán)節(jié)取得是普票,只能入成本,不能抵扣,如果取得是專用發(fā)票,下月初報(bào)稅時(shí),可以抵扣增值稅是這樣嗎
工商公示填的人數(shù)超過小微企業(yè),會(huì)影響稅務(wù)局那邊的小微認(rèn)定嗎?
更改24年4季度的報(bào)表,利潤(rùn)表里出現(xiàn)這個(gè)是要怎么處理?
老師24年的紙質(zhì)發(fā)票在全量發(fā)票里查不到是什么情況
企業(yè)房屋退租不退押金直接沖賬嗎要付憑證嗎
你好營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面這個(gè)可以開服裝類嗎?
老師好,百旺最新的稅控軟件在哪兒下載???
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