你好,這個進項是不能抵扣的。
老師您好,員工開私車出差,通行費發(fā)票上有車牌號、購買方名稱開的是他自己的名字,這種電子發(fā)票可以入賬嗎?
老師您好,請問下員工沒有與我司簽訂租車協(xié)議,但是出差用自己的車去的,開出公司抬頭的通行費電子發(fā)票,可以抵扣稅額嗎?
公司員工去外地出差開自己車去,報銷通行費和油費,發(fā)票抬頭填公司,車牌號是他自己,沒有和公司簽訂用車協(xié)議,這種油費和通行費可以報銷嗎
請問老師,通行費電子發(fā)票抬頭公司名,車牌號是員工的,平時員工出差用自己車,這個稅額可以抵扣是吧
員工開自己的車出差,過高速公路的時候,產(chǎn)生通行費,通行費發(fā)票的抬頭是公司的,但車牌號不是公司的車牌,這種通行費發(fā)票能抵扣嗎?如果不能抵扣,能作為入賬憑證嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
一定是要屬于公司車牌是嗎
對,肯定是公司的車的費用才行。
那我平臺上很多這樣的票,要怎么處理呢
這些你可以選擇不抵扣勾選或者也不用管。
正常給員工報銷,轉(zhuǎn)賬給員工是可以吧
可以,但是員工車輛的費用是不能稅前扣除的。
做一個租用員工的車的合同能不能稅前扣
不光有租車合同,還得有租車發(fā)票才可以的。
叫員工自己開發(fā)票給我們嗎
對,需要員工給你們開票才行的。
這個是出差時產(chǎn)生的通行費,是算差旅費吧,還要這些合同發(fā)票?
對,你這些沒有合同出來的費用不能扣除。
這跟沒有用自己的車,去搭其他交通工具產(chǎn)生的車票費不算是一回事嗎,那樣可以扣除這就不行嗎
對,你自己車的費用肯定是不能扣除。
好的,謝謝老師的解答
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。