誰報銷,就掛誰的帳的額
老師,你好,報銷辦公費的時候,如果是直接給報,借管理費用_辦公費,貸庫存現(xiàn)金,如果個人墊付一段時間報銷的話,先 借管理費用_辦公費,貸其他應(yīng)付款_個人,報銷時,借:其他應(yīng)付款_個人,貸庫存現(xiàn)金,對嗎?
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費,開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費用 100 請問這樣是否合適?
老師,我公司業(yè)務(wù)員出差回來報銷,例如, 業(yè)務(wù)員12.3日預(yù)借差旅費5000元,12.18日回來實際報銷4700,我做的分錄如下 1.借款時候, 借:其他應(yīng)收款 王二 5000 貸:其他應(yīng)付款—老板 5000 回來報銷時 借:銷售費用 差旅費 4700 貸:其他應(yīng)收款 王二 4700 問剩余的300元,該如何做帳 借:其他應(yīng)付款-老板300 貸:其他應(yīng)收款王二 300 這樣可以嗎
報銷費用的時候報銷人和領(lǐng)款是A ,B是公司的其中另一個員工。我做分錄的時候能不能寫成 借:管理費用-辦公費/差旅費 貸:其他應(yīng)收款-B
老師你好,員工報銷差旅費中的過路費,是自己用現(xiàn)在支付的,分錄是不是可以這樣寫,借;管理費用-差旅費,貸;其他應(yīng)付款-某某員工
求開出承兌匯票付貨款的過程。全部會計分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個人能代開銷售貨物專票嗎
請教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,因為有勞務(wù)分包尾款未收到,且未開票給對方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評審費評標費,按什么品名開具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷表,資產(chǎn)原值填寫內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購的資產(chǎn)呢
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)進料加工免抵退稅核銷后需要做什么
因為企業(yè)把款轉(zhuǎn)給B ,讓B負責日常開銷以及報銷,所以B直接轉(zhuǎn)給A。所以以上分錄這樣合理不?
這樣是可以的額額