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報銷費用的時候報銷人和領(lǐng)款是A ,B是公司的其中另一個員工。我做分錄的時候能不能寫成 借:管理費用-辦公費/差旅費 貸:其他應(yīng)收款-B

2022-06-14 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-14 11:01

誰報銷,就掛誰的帳的額

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快賬用戶2535 追問 2022-06-14 11:05

因為企業(yè)把款轉(zhuǎn)給B ,讓B負責日常開銷以及報銷,所以B直接轉(zhuǎn)給A。所以以上分錄這樣合理不?

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齊紅老師 解答 2022-06-14 11:06

這樣是可以的額額

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誰報銷,就掛誰的帳的額
2022-06-14
你好,直接借:管理費用--差旅費,貸:銀行存款
2023-11-02
你好 9.11做一筆分錄,借:管理費用_差旅費,貸其他應(yīng)付款_員工 9.22支付時做分錄,借,其他應(yīng)付款_員工,貸庫存現(xiàn)金 是的 這樣來做賬 。
2020-10-06
其實簡單點,不要過管理費用,因為這根本不是A的費用 A收到B的轉(zhuǎn)賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 報銷給B 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-12-16
B 公司不能直接將該機票費抵稅并進行這樣的賬務(wù)處理。 一般情況下,員工機票費應(yīng)在員工所屬公司(B 公司)按規(guī)定進行列支和稅務(wù)處理。如果 B 公司員工機票費在 A 公司報銷,這種情況不符合正常的財務(wù)和稅務(wù)規(guī)范。B 公司不應(yīng)進行類似 “借:其他應(yīng)收款 - A 公司” 這樣的賬務(wù)處理來試圖抵稅。 如果確實存在特殊情況需要進行調(diào)整,也應(yīng)該在合法合規(guī)的前提下,與 A 公司協(xié)商確定合理的處理方式,而不是自行進行不恰當?shù)馁~務(wù)處理
2024-09-10
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