不需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
我們豬肉批發(fā)小規(guī)模,開的增值稅普通發(fā)票上的免稅字樣,我申報(bào)增值稅的時候需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?需要的話怎么填寫
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,免征增值稅,我填申報(bào)表附表一時,免稅項(xiàng)目不能填,我就填了減免稅申報(bào)表,但是數(shù)據(jù)不能帶到主表,請問該怎么處理?
老師好,我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的,請問我們填申報(bào)表的時候除了附表一的免稅還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬,我填寫增值稅及附加稅申報(bào)表的時候,填在第10項(xiàng),那附列資料(二)和減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有需要填的嗎?
老師,我們是免增值稅,申請?jiān)鲋刀?,提示要填寫增值稅減免明細(xì)表,明細(xì)表選擇完免稅性質(zhì)和第一列金額,還需要填寫什么
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
我點(diǎn)申報(bào)好像不可以
得填寫這個表格的
看一下,圖片的提示內(nèi)容
您看一下 是不是得填寫一下的
看圖片提示,是強(qiáng)制要求填減免稅附表
嗯 明白 那免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額怎么填寫
老師也只填過稅控費(fèi)的減免。其他的沒填過。抱歉。