你好;? 借稅金及附加- 印花稅貸銀行存款 ;新準(zhǔn)則是要求這樣做的; 不用計(jì)提了? ?
請(qǐng)問老師,股份轉(zhuǎn)讓印花稅應(yīng)該按什么標(biāo)準(zhǔn)交
老師 請(qǐng)問 標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理 印花稅應(yīng)該怎么做?
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人關(guān)于印花稅的賬務(wù)處理該怎么做分錄
老師,印花稅申報(bào),稅務(wù)為營業(yè)賬簿 ,應(yīng)該以什么標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)?
請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師 計(jì)入管理費(fèi)用是什么意思呢?
?你好;? 這個(gè)? 是計(jì)入稅金及附加哈; 不是管理費(fèi)用? ??
有強(qiáng)制性要求必須計(jì)入稅金及附加嗎?老師 計(jì)入管理費(fèi)用對(duì)公司來說有什么影響?他們有什么區(qū)別呢?
?你好1.? ? 有的; 計(jì)入稅金及附加;準(zhǔn)則里面是說了? ?
老師 這個(gè)有什么影響啊?
?你好; 不要亂做科目。? ? 避免違法準(zhǔn)則? 規(guī)定? ?;造成你們做賬的錯(cuò)誤? ?
老師 這個(gè)準(zhǔn)則在哪里查???
?你好;? ? 可以去財(cái)政局官網(wǎng)去查詢??
好的謝謝老師
老師在財(cái)政局官網(wǎng)哪個(gè)地方啊
你好;? ??在財(cái)政部會(huì)計(jì)司的網(wǎng)站中,可以查到最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。