你好同學(xué),按照供應(yīng)商實際支付的款項做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。收員工的賠款,計入營業(yè)外收入即可。
這個月收到一張部分銷售折讓的紅字發(fā)票,之前已結(jié)清款項
老師公司注銷的時候有多少負(fù)債都能還清
企業(yè)計提了工資,且代扣代繳了個稅所得稅申報,由于資金緊張欠員工工資,欠繳工資已申報個稅是否要更正申報
@董孝彬老師,我要提問的
農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票一般稅率是多少,有9%嗎?
老師,采購人員報銷零星費用支出,錢都是由采購付給店家的,金額不大,每筆幾百塊,沒有超過500,但采購到公司報賬,公司是把這些采購費一并轉(zhuǎn)給他的,付給采購的錢加起來就有幾千了,這些都沒有發(fā)票,那可以稅前扣除嗎?這些單筆小于500的還能算小額零星費用支出嗎?
老師,葡萄酒那一題銷售本月生產(chǎn)的60%取的56萬的銷售額,計算消費稅時扣除那里沒有考慮只銷售了60%,沒有用60*10%*80%*60%,而實木地板那一題中只銷售了返回的70%它就乘了70%,這兩道題目為什么在銷售扣除時處理的不一樣?
老師,我們是收二手自行車的,個人郵寄回來需要打包,但是打包費都是找附近能打包的個人。而且這種費用也很多,后面附件應(yīng)該附什么?
老師,上月進(jìn)項已認(rèn)證,本月紅沖了,財務(wù)軟件上月已結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借 應(yīng)交稅費 未交增值稅貸 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅了,這個月怎么處理呢
老師你好,公司欠供應(yīng)商款,供貨商起訴到法院,目前貨款已全部付清,請問法院若要撤銷齊查查上的這個經(jīng)濟(jì)案件信息,需要原告、公司提供什么資料?
老師,原定的貨款是31000,現(xiàn)在因為尺寸有誤,和客戶商量后少收取4000元,那會計分錄怎么寫呢?
是不是: 借:銀行存款31000 貸:營業(yè)外收入 4000 貸:應(yīng)收賬戶—客戶公司 27000
可以的,同學(xué)。分錄沒有問題。
老師,我又想了想我寫的分錄,沒有提現(xiàn)少收取客戶4000元這個點
原定貨款31000元,客戶支付了27000元的貨款,減掉的4000元沒有在分錄提現(xiàn)出來,這個怎么寫出來呢?
要體現(xiàn)少收取了4000元
你好同學(xué),因為你之前做的是應(yīng)收賬款,當(dāng)時應(yīng)收賬款是確認(rèn)了多少?
產(chǎn)品出庫當(dāng)時做的“銷售單”,金額總價是62000,我們是分批次收款,發(fā)貨前收款24800,貨到安裝31000,剩下的驗收完后收
這套產(chǎn)品原定總價是62000,第一次收款已經(jīng)收了24800,這個沒有問題,現(xiàn)在是產(chǎn)品到客戶那邊安裝時發(fā)現(xiàn)尺寸有誤,和客戶商量后減少產(chǎn)品貨款4000元,直接在貨款里面扣掉
做應(yīng)收賬款的時候,是不是對應(yīng)的確認(rèn)了收入稅金,結(jié)轉(zhuǎn)了成本?
如果確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話,就把4000的金額所對應(yīng)的收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖掉就行了。
今天客戶付了第二批次的款,原定是31000元,現(xiàn)在產(chǎn)品問題,減掉了4000只付27000,這第二批次的款怎么寫分錄才能體現(xiàn)這減掉的4000
借 應(yīng)收賬款 -4000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -4000
有稅的話,一并沖回。
第二批次這個款可以不紅沖嗎?因為后期造成失誤的銷售要賠補(bǔ)這4000元
如果要體現(xiàn)出來的話,是需要紅沖的,因為這是兩個事項。而且不紅沖的話,你的營業(yè)收入會多記一塊。
好的,謝謝老師
不客氣。有問題可以再交流。