做無(wú)票收入就可以的,借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
老師,固定資產(chǎn)清理的話,有的東西賣了廢品,這個(gè)沒(méi)有走公賬,那賬上怎么平呢
固定資產(chǎn)在好幾年之前已經(jīng)報(bào)廢完成,賬上也沒(méi)有資產(chǎn)清理明細(xì)了,現(xiàn)在想把這些已報(bào)廢的固定資產(chǎn)賣出去應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄呢?賣出去了之后又怎么繳稅呢?
老師你好,公司固定資產(chǎn)賬面上掛的東西需不需要盤點(diǎn)呢?公司成立20多年了,以前都是財(cái)務(wù)公司代賬的,所以賬面很亂,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣把固定資產(chǎn)賬理清呢?公司現(xiàn)在要清理一批電腦,原來(lái)的賬面上沒(méi)有單個(gè)入賬,也沒(méi)有數(shù)量,只有總金額
老師,賬上固定資產(chǎn)賬實(shí)不符,請(qǐng)了第三方清查了資產(chǎn),以前賬上500萬(wàn),現(xiàn)在清查共有資產(chǎn)60萬(wàn)元,有拍賣的,有報(bào)廢的,有盤虧的,我該怎么做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司接手另一家公司,其實(shí)有的東西固定資產(chǎn)對(duì)方已經(jīng)搬走了,賬上還有許多固定資產(chǎn)和在建工程,這個(gè)怎么處理
柴油發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票后面附件做那些合適?
社保和公積金都是不需要扣出來(lái)的,只需要扣員工請(qǐng)假的部分,作為計(jì)提工資的數(shù)據(jù)是嗎?然后這個(gè)數(shù)據(jù)也是我作為申報(bào)個(gè)稅的依據(jù)是嗎?
老師,內(nèi)部審計(jì)怎么算員工使用公車費(fèi)油不費(fèi)油
老師好,成為一般納稅人之后,是不是每銷售一筆都要把發(fā)票給開(kāi)出來(lái)呀?之前小規(guī)模的時(shí)候都是季度底一起開(kāi)票。
我們公司轉(zhuǎn)讓了持有A公司的股權(quán),取的的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益和繳納印花稅和企業(yè)所得稅分錄
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們民宿總共4棟樓,之前都在一家公司里計(jì)提房租,這個(gè)房租也沒(méi)有發(fā)票,但是我有正常計(jì)提,想著匯算再調(diào)增,現(xiàn)在為了掛攜程營(yíng)銷,其中兩棟被注冊(cè)2家個(gè)體戶,那這種情況我怎么把房租轉(zhuǎn)移到這兩家個(gè)體戶名下。
老師好,實(shí)際工作中公司的打車票普通發(fā)票一般需要抵扣嗎?還是直接就記成本費(fèi)用里???
老師你好,我單位進(jìn)口貨物采用預(yù)付款,匯款按當(dāng)時(shí)匯率。請(qǐng)問(wèn)貨物入境后,我按報(bào)關(guān)單上的匯率計(jì)算匯兌損益還是按當(dāng)月入賬第一天匯率或者別的匯率?謝謝
老師,科目余額表中,固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊等于凈值嗎
老師,公司賬上供應(yīng)商的款都付清了,有固定資產(chǎn),還有欠股東的款,可以注銷嗎
老師,就是銀行存款沒(méi)有走公賬
濤把銀行存款改成庫(kù)存現(xiàn)金。
因?yàn)楣締T工收到款,這個(gè)的話,要她把錢打到公司賬戶上面那
你好,那就做到其他應(yīng)收款,把銀行存款改成其他應(yīng)收款。
那這個(gè)可以一直掛著嗎?
不可以的,需要還回來(lái)的,年末不還錢,需要交個(gè)稅。
老師不能這樣嗎?借累計(jì)折舊借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)原值下一步進(jìn)行固定資產(chǎn)清理借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理嗎
你沒(méi)有處置收入的話,可以這么做。
老師,沒(méi)有收入就沒(méi)有增值稅了吧
對(duì)的是的是的是的。