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老師,稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)的的分錄應(yīng)該怎么做

2022-06-13 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-13 17:36

1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶(hù)8tz7 追問(wèn) 2022-06-13 17:47

必須當(dāng)月抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-13 17:49

不是的 這個(gè)看你需要

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快賬用戶(hù)8tz7 追問(wèn) 2022-06-13 17:50

好,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-13 17:50

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022-06-13
二、技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理 支付時(shí),仍應(yīng)按原來(lái)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行核算: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會(huì)計(jì)處理 由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡(jiǎn)易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)增稅金--未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2022-07-04
你好,我們就是,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。貸銀行存款,如果后期抵稅的話(huà),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額,貸管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。
2023-07-13
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2022-05-24
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款 抵扣增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2022-04-08
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