你好需要計算做好了發(fā)給你
某商場于2020 年2 月進口一批高檔美容修飾類化妝品。 該批貨物在國外的買價為120萬元,貨物運抵我國入關前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為10萬元、6萬元、4萬元。貨物報關后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關開具的繳款書。將化妝品從海關運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用5萬元、增值稅進項稅額0.45萬元,該批化妝品當月在國內全部銷售,取得不含稅銷售額520萬元(假定化妝品進口關稅稅率為20%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%)。 要求:相關會計分錄
1.(1算題0,20.0分) 某公司從香港購進一批法國心化妝品,成交價格共FOB 巴聚 120,000.00歐元,另付港商用金2%,運費5,000.00歐元,保險費率 383.35歐元。經(jīng)查該化妝品的最惠國稅率為15%,普通關稅稅率為120%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為16%。該批化妝品于6 月3日空運1抵達上海浦東機場,進口收貨人于6月30日(周一)向機場海關申報,當日海關填發(fā)了稅款繳款書,該公司繳幼稅款后放 行。要求計算進口關稅、消費稅、增值稅。判斷是否需要繳納滯報金,若需要, ,需要繳納多少?(基準匯率為1歐元=7.75元人民 (計算須有過程,不可以直接拍照或截圖方式提交答索)
某公司從香港購進一批法國產化妝品,成交價格共FOB巴黎120萬歐元,另附港商傭金2%,運費5000歐元,保險費率383.35歐元,經(jīng)查,該化妝品的最惠國稅率為15%,普通關稅稅率為120%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為16%,該批化妝品于6月3日空運抵達上海浦東機場,進口收貨人于6月30日周一向機場海關申報,當日海關填發(fā)了稅款繳款書該公司繳納稅款后放行要求計算進口關稅,消費稅,增值稅,判斷是否需要繳納滯報金,若需要,需要繳納多少?基準匯率為一歐元,等于7.75元人民幣
1.日日興隆商場2021年8月進口一批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價120萬元,貨物運抵我國入關前發(fā)生的運輸費、保險費和其他費用分別為12萬元、6萬元、2萬元。貨物報關后,該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅并取得了海關開具的繳款書。從海關將該批高檔化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用5萬元、增值稅進項稅額0.45萬元。 該批化妝品當月在國內全部銷售,取得不含稅銷售額500萬元。高檔化妝品進口關稅稅率2,0%, 消費稅稅率15% 要求:計算該批化妝品進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅、增值稅、消費稅和國內銷售環(huán)節(jié)應繳納的增.值稅,單位萬元。 解答: 應繳納進口關稅= 進口環(huán)節(jié)組成計稅價格=進口環(huán)節(jié)應繳納增值稅= 進口環(huán)節(jié)應繳納消費稅= 國內銷售環(huán)節(jié)應繳納增值稅=
某公司從香港購進一批法國產化妝品,成交價格為FOB巴黎150,000.00港元,另付港商用金2%,運費2,000.00港元,保險費283.35港元。經(jīng)查該化汝品的最惠國稅率為15%,昔通關稅稅率為120%消費稅稅率為15%,增值稅稅率為16%。該批化妝品于6月3日空運抵達上海浦東機場,進口收貨人于6月30日(周一)向機場海關申報,當日海關填發(fā)了稅款繳款書,該公司繳納稅款后放行。(基準匯率為1人民幣=1.1346元人民幣)請計算該批貨物進口關稅、消費稅、增值稅。并判斷是否需要級納滯報金,若需要,需要繳納多少
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿為主,生產后期再說。那我們在給稅務局出口退稅備案的時候是外貿企業(yè)還是生產型外貿企業(yè)?
老師 成本結轉 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調增工資明細表可以嗎?不去調整申報表