你好,這個和您結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務局退的增值稅留底退稅,以下賬務處理對嗎 轉(zhuǎn)出留抵稅 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費--應交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅--增值稅留抵稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣就可以了
外貿(mào)企業(yè)一般納稅人 增值稅一直未做結(jié)轉(zhuǎn) 留底退稅 已退 會計分錄怎么寫?借:銀行存款 貸:增值稅-進項稅額 還是要做進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里 再做借銀行存款 貸:增值稅 -未交增值稅
收到增值稅進項留底退稅我做了借:銀行存款 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出,進項稅轉(zhuǎn)出要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,上個月開的銷項稅里有一個是普票。報稅的時候需要單獨挑出來填到其他行嗎?
房開企業(yè)與施工企業(yè)簽訂甲供材類建筑合同,房開企業(yè)提供的材料款可以作為開發(fā)成本進入扣除項目金額實現(xiàn)扣除嗎?
老師,我們是研發(fā)芯片公司,我們現(xiàn)在要授權(quán)客戶使用一個芯片IP,這個開票選稅收分類編碼的時候,是選銷售服務-現(xiàn)代服務-研發(fā)和技術(shù)服務-研發(fā)服務,還是選無形資產(chǎn)-技術(shù)-專利技術(shù)/非專利技術(shù)啊
請問老師,不抵扣已勾選的發(fā)票,在申報表的時候應該填在哪個位置
失業(yè)保險穩(wěn)崗返還金額怎么算的
老師月底扣稅金的時候記增值稅,借增值稅,借已交稅金,借城市維護建設稅,貸銀行存款,為啥要把已交稅金單獨列出來,不都是這個月繳納的嗎?老師講下原因,簡單容易懂
請問管理者,勞務合同簽在A公司,監(jiān)管B公司,B公司不發(fā)任何工資給管理者,但B公司有個項目獎金,管理者有領取,這個不能報個稅吧?
賬面利潤是已經(jīng)交過個人經(jīng)營所得稅的稅后利潤,那這部分錢發(fā)放給股東就不會再交稅了吧?
每個月做記賬憑證都需要做財務報表,資產(chǎn)負債表、利潤表,現(xiàn)金流量表,在電子稅務局一個季度報一次財務報表,比如:四月份報一季度的財務報表的數(shù)據(jù)是2月+2月+3月的合計數(shù)嗎?
請問銀行承兌匯票可以部分金額轉(zhuǎn)賬嗎