風(fēng)險(xiǎn)1:股東或關(guān)聯(lián)方借款 企業(yè)長期占用其股東或關(guān)聯(lián)方的資金,如果股東或關(guān)聯(lián)方是企業(yè),則股東或關(guān)聯(lián)方存在無償提供貸款服務(wù)而需要進(jìn)行視同銷售處理,補(bǔ)繳增值稅的風(fēng)險(xiǎn)。 如果是股東個(gè)人經(jīng)常無償借款給企業(yè)使用且無正當(dāng)理由的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)按照合理方法進(jìn)行納稅調(diào)整,核定利息, 要求自然人股東繳納個(gè)人所得稅,企業(yè)也要履行扣繳個(gè)稅義務(wù)。 風(fēng)險(xiǎn)2:隱瞞收入 公司發(fā)了貨,收到了貨款,但對方不需要開發(fā)票,就沒有確認(rèn)收入了。于是就把這筆錢放到了其他應(yīng)付款科目,實(shí)際上,開不開發(fā)票跟是否確認(rèn)收入以及是否交增值稅是不能完全劃等號的,只要符合了稅法規(guī)定的條件,就應(yīng)該履行相應(yīng)的納稅義務(wù)。 風(fēng)險(xiǎn)3:股東抽逃出資款 很多企業(yè)股東在實(shí)繳出資后,走賬后通過往來款項(xiàng)的方式把資金抽走,于是這筆款就做到了“其他應(yīng)付款”科目名下,往往這筆金額巨大,且一直掛賬,造成企業(yè)占用股東資金的假象,同時(shí)存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)4:錯(cuò)誤賬務(wù)處理或未及時(shí)確認(rèn)收入 有時(shí)候錯(cuò)誤的賬務(wù)處理把本應(yīng)該計(jì)入收入的項(xiàng)目,計(jì)入到“其他應(yīng)付款”科目,或者適時(shí)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入收入科目的項(xiàng)目未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
老師,其他應(yīng)付款掛賬太大有什么風(fēng)險(xiǎn)了?
其他應(yīng)付款掛的太多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
其他應(yīng)付款掛太多會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,其他應(yīng)付款和老板的往來太多會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?主要是公司欠老板的往來款,掛了400多萬
其他應(yīng)付款-老板掛帳過高,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,有一筆比較大的數(shù)額,是之前公司的帳,我們是2020.10接手這家公司,2020.9月進(jìn)入一筆大數(shù)額,這筆錢做了什么用途不得知,像這個(gè)帳要怎樣做才好
他的用途是借了這筆錢進(jìn)了公司,轉(zhuǎn)給了另一家公司 上面寫的是支付轉(zhuǎn)讓尾款
這個(gè)你可以問一下前任會(huì)計(jì)或老板是什么資金,再作相應(yīng)的處理。否則難做平。