同學(xué)你好 你們只是代收代付的吧
老師您好,我們收到的這在三筆銀行存款是我們從其他物流公司采購(gòu)回來(lái)買給客戶的,戶還是在我們公司,客戶掛靠我們公司。這個(gè)按揭款我們馬上要付給上家的,這三筆銀行存款我該怎么做分錄呢?
老師,我們是一般納稅人,客戶從我們這正常來(lái)講上個(gè)月采購(gòu)了30000,我們給開了發(fā)票其中1680的貨這個(gè)月退回來(lái)了,也開紅字發(fā)票了,但是這筆錢沒(méi)有給客戶打款客戶做了預(yù)存,之后又用這筆預(yù)存的款,發(fā)了1680的貨,在這之前11月銀行收到客戶打款是70000萬(wàn),我們?cè)匍_11月的發(fā)票,是按70000實(shí)際收到的銀行開票,還是包括71680開票呢?
情況:我們是貸款咨詢公司,客戶要去銀行貸款,沒(méi)有貸款資格,然后來(lái)找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營(yíng)貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購(gòu)銷合同,然后拿著這個(gè)購(gòu)銷合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來(lái)以后給客戶,然后再?gòu)目蛻舻氖掷飫澽D(zhuǎn)給我們,我們收到錢后,再把錢給第三方,讓第三方把這個(gè)錢劃轉(zhuǎn)給客戶,那我們這個(gè)咨詢公司要怎么做賬,我們是提供了那個(gè)購(gòu)銷合同和那個(gè)公司的,錢也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶,這個(gè)的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢算是我們公司的營(yíng)業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來(lái)里面的摘要寫的就是購(gòu)貨
我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)主 按照合同他要給我們付三筆款 第一筆何第三筆想讓他們公戶轉(zhuǎn)給我們 第二筆想讓轉(zhuǎn)我們私戶上面 目前第三筆還沒(méi)到收款的階段 第二筆到了收款的階段了 第二筆的這個(gè)函要怎么寫呢? 我感覺寫我們公戶存在異常不太好 可不可以寫公戶正在變更??? 然后轉(zhuǎn)到我們公司合伙人賬戶
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一家物流公司,車子都是客戶掛靠的,現(xiàn)在客戶賣車的按揭款放在我們物流公司的對(duì)公帳上,這個(gè)我應(yīng)該怎么進(jìn)行帳務(wù)處理呢
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
但是我們也沒(méi)和客戶簽代收代付協(xié)議,實(shí)際是賣給客戶了,但車子還是我們公司的戶口。這個(gè)分錄怎么寫呢
代收代付是不是不屬于我們公司資產(chǎn)嘛,但名義上這是我們公司資產(chǎn),怎么做呢
同學(xué)你好 對(duì)的 是你們的往來(lái)
拿分錄怎么寫呢?關(guān)鍵我們又不會(huì)還銀行這筆款呢
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行
老師請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款以后怎么平賬呢
同學(xué)你好 你這上面已經(jīng)平了
貸其他應(yīng)付款是放款銀行嗎,貸銀行這筆是什么意思呢。我銀行上并沒(méi)有支出這筆呢
同學(xué)你好 這個(gè)就是你付款的時(shí)候做的
問(wèn)題就在這,不付款,這就是我們收到款,我們是物流公司,客戶買了車,這是客戶按揭的貸款,是我們?cè)撌盏?,但車子的戶又是我們公司?
同學(xué)你好 車輛掛靠在你們名下嗎