您好,到稅務(wù)先辦理清稅手續(xù),稅務(wù)注銷;然后到市場監(jiān)管注銷。
老師 我們公司是今年3月10號成立的,現(xiàn)在公司沒有資產(chǎn),有掛一些往來款和費用,往來款可以還回去的。還有4000多的進項稅額,請問這樣的公司注銷的話流程是怎樣的?大概要多久才能注銷完成?
老師 我們公司在注銷過程中,公司有20萬的其他應(yīng)付款(往來),公司也沒有錢還了,所以我就做成了營業(yè)外收入,繳納了300多的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在稅務(wù)局就問這20萬屬于什么往來,我說是普通企業(yè)間的借款。然后稅務(wù)局說為什么不還,我說公司沒有錢還了。稅務(wù)局說他們要來查證,還要去函對方公司查證。我要是一口咬定說企業(yè)沒有能力還這樣可以嗎?稅務(wù)局的人會善罷甘休嗎?
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
老師 就是近期熱聊的注冊資金實繳制 有什么說法嗎? 我們是建筑勞務(wù)公司,我們注冊資金是5千萬,成立是2020年,公司是2022年買人家的,現(xiàn)在實收資本還是0,有4個股東,其中一個股東就是老板,其他的都是他家人,平時也就是老板往公司轉(zhuǎn)款 用作支付材料費或者人工費的 那這樣的話 我是不是可以把平時他轉(zhuǎn)進來的往來款作為實收資本入賬呢 他平時往來還挺頻繁的 金額大小都有
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
老師最后還要去銀行注銷嗎?這些流程跑下來大概需要多久時間呢?
您好,對的賬號也要注銷,一般估計至少1月左右,具體看當?shù)囟惥旨捌髽I(yè)情況。