同學(xué)你好,可以按照工資表做,未發(fā)的部分做其他應(yīng)付款。等著以后發(fā)放,但是你要問老板侄女到底發(fā)不發(fā),申報個稅的時候按照實發(fā)的工資申報。
老師問一下:假設(shè)我單位工資是發(fā)現(xiàn)金,但是給銀行做業(yè)務(wù)辦了工資卡,每月走公賬電匯大于5千,年初交全年企業(yè)所得稅時工資表是實發(fā)低于5千,若是我的銀行卡給家里人用于代發(fā)工資會影響和家里人多交個稅嗎?
也就是發(fā)鐵焦事業(yè)部的工資要用傳過來的工資表做計算單給出納,出納再打款給代發(fā)的工商銀行和中國銀行,然后工資表在做的時候,對方忘扣了大病統(tǒng)籌,我也不清楚,就導(dǎo)致出納轉(zhuǎn)過去的錢工行多了6080,中行多了8080,因為是發(fā)的內(nèi)退的,15號要發(fā)在職的,協(xié)商下來就說把多的錢留在賬戶上,然后發(fā)在職的工資時少打6080過去就行,關(guān)鍵現(xiàn)在特別煩的就是,發(fā)內(nèi)退工資的時候是中行一部分,工行一部分,可是在職的只在中行發(fā),所以中行可以直接少打8080就行,但工行賬戶上多的6080只能通過另一家銷售公司發(fā)工資的時候少打這部分錢過去,再以鐵焦事業(yè)部的名義轉(zhuǎn)給銷售公司,可我就不知道怎么調(diào)了
老師,我們代理記賬,工資表是對方發(fā)給我們的,工資表和個稅對的上,但是實際發(fā)放工資的金額和工資表個稅對不上,請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬,我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬,不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實發(fā)工資數(shù)和個數(shù)申報書要是對不上,是不是工資計提如果實發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減,如果實發(fā)數(shù)比個稅數(shù)多,就匯算調(diào)增。
老師,給人代賬,工資表客戶做走銀行,可是每個月銀行走賬要不就少發(fā)幾千,要不就多發(fā)100多 就是和客戶發(fā)過來的工資表對不上,請問做賬是如實按銀行發(fā)的款走賬,還是少發(fā)走現(xiàn)金,多發(fā)不知道?
你好,老師,我想請問下,我們內(nèi)賬的工資要發(fā)20多萬元,因為開稅票沒開那么多,不能發(fā)那么多工資,今天銀行叫我們不能走私戶發(fā),要走公賬發(fā),這種情況是不是在發(fā)工資的時候不要備注工資銀行就不知道了,銀行說要把我們的卡停掉,這種情況有什么好辦法嗎
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?