同學(xué),你好~ 第一問 計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=155000*8%=12400 借:固定資產(chǎn) 175150 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入155000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 20150 借:稅金及附加12400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅12400 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130000 貸:庫存商品130000
4.某酒廠5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):銷售糧食白酒1000公斤,售價(jià)為9944元(含增值稅額);用自產(chǎn)的散裝糧食白酒5噸生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,每噸成本為6000元,成本利潤(rùn)率為10%;發(fā)放給本廠職工糧食白酒每人10瓶,共計(jì)200箱,每箱6公斤,同類白酒的不含稅單價(jià)為10元/公斤。(白酒從價(jià)稅20%,從量稅為每500克0.5元)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅額。
1.A汽車制造公司將自產(chǎn)的氣缸容量為2400毫升的越野車用于對(duì)B公司投資,A汽車廠這種型號(hào)的越野車不含增值稅的售價(jià)為0000元,單位成本為70000元該產(chǎn)品消費(fèi)稅稅率為5%,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會(huì)計(jì)分錄
1.A汽車制造公司將自產(chǎn)的氣缸容量為2400毫升的越野車用于對(duì)B公司投資,A汽車廠這種型號(hào)的越野車不含增值稅的售價(jià)為90000元,單位成本為70000元該產(chǎn)品消費(fèi)稅稅率為5%,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會(huì)計(jì)分錄
第四部分稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)自學(xué)2.A汽車制造公司將一輛自產(chǎn)的氣缸容量2200升的汽車移交廠部使用該種型號(hào)汽車不含增值稅的單位售價(jià)為155000元,單位成本為130000元,按8%的稅率計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會(huì)計(jì)分錄3.H酒廠在出售糧食白酒的同時(shí)出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的酒箱50個(gè),每個(gè)不含增值稅的酒箱單價(jià)為10元,共計(jì)500元,一并適用糧食白酒的消費(fèi)稅稅率25%,該種酒箱的成本為6元,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會(huì)計(jì)分錄
2.A汽車制造公司將一輛自產(chǎn)的氣缸容量2200升的汽車移交廠部使用該種型號(hào)汽車不含增值稅的單位售價(jià)為155000元,單位成本為130000元,按8%的稅率計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會(huì)計(jì)分錄
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
第二問 計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=500*25%=125 借:銀行存款565 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)65 借:稅金及附加125 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅125 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300 貸:庫存商品300