你好,同學(xué)的具體問題是什么呢?
12月24日,根據(jù)本月銷售收入,確認(rèn)本月A產(chǎn)品應(yīng)交的消費(fèi)稅為4000元。
根據(jù)某企業(yè)9月發(fā)生的下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)確定本月收入、費(fèi)用:①銷售產(chǎn)品收到現(xiàn)款120元②銷售產(chǎn)品120元,購(gòu)買單位A交來(lái)現(xiàn)款50元,余款暫欠③收到購(gòu)買單位A前欠貨款120元④收到購(gòu)買單位B預(yù)交貨款120元⑤收到C單位交來(lái)9-12月份倉(cāng)庫(kù)租金120元⑥本月已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本100元⑦本月應(yīng)交所得稅100元,未校⑧本月交納上月所欠辦公電話費(fèi)100元⑨本月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)100元,已交50元,余款暫欠10.支付管理部門10--12月份報(bào)紙訂閱費(fèi)100元分別用收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制確定當(dāng)期收入和費(fèi)用。
本月銷售A產(chǎn)品應(yīng)交消費(fèi)稅1000元,會(huì)計(jì)分錄
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)本月生產(chǎn)銷售一批高檔化妝品,取得不含稅收入500,000.00元,已知高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。要求:計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅(1)(單選題)下列正確的是(20)A當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅75000元B當(dāng)月不需要交消費(fèi)稅C當(dāng)月銷售收入低于500萬(wàn)元,免交消費(fèi)稅D當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅750000元
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)本月生產(chǎn)銷售一批高檔化妝品,取得不含稅收入500,000.00元,已知高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。要求:計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅(1)(單選題)下列正確的是(20)A當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅75000元B當(dāng)月不需要交消費(fèi)稅C當(dāng)月銷售收入低于500萬(wàn)元,免交消費(fèi)稅D當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅750000元
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
會(huì)計(jì)分錄
你好 借? 稅金及附加 4000? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 4000