你好,沒稅的時候入賬價值就是含稅,現(xiàn)在考慮增值稅,就是做價稅分離
稅法一#請問下:這道題65問中,為什么不是減去重置成本*40%,不是有評估價優(yōu)先考慮評估重置成本嗎?另外,66問中,為什么契稅不能扣?土地增值稅怎么越做題越糊涂了,麻煩老師指點下,謝謝
老師,有個問題這道題低值易耗品和固定成本入帳成本不懂,要是沒有稅會算,有稅的不知道怎么減稅?麻煩老師指導下 非常感謝啦
老師,7題其他債權投資交易費用計入成本,老師您看看圖2我的分錄哪里不對?還有老師,我現(xiàn)在做題有個問題,就是分錄我都能和答案寫的一樣,但是每次題目問的是什么我不能理解,比如23這道題,應該確認的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來選?而要選擇實際利息21.11?麻煩老師幫忙詳細解答一下,謝謝老師啦
老師好、想咨詢個問題、就是我們之前有幾臺儀器是租賃回來的、然后現(xiàn)在又變成分期購買了、之前付的租賃費可以遞減一部分價款、現(xiàn)在就是帳我不知道怎么做了、而且之前的都做成租賃費了、現(xiàn)在買回來了應該要計入固定資產(chǎn)、這個帳應該怎么做、麻煩老師回復下、謝謝
1、之前的財務沒給買回來的產(chǎn)品做入庫,直接結轉成本,按每個月賣出產(chǎn)品做銷售收入,導致庫存不準,賬務不符,該怎么調整? 2、之前用于做實驗的產(chǎn)品,未出庫未做賬,因為不知道成本,現(xiàn)在知道成本了,怎么進行賬務處理? 兩個關聯(lián)問題,都有什么風險啊,麻煩老師幫忙給意見處理一下
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
他這個為啥用230-23.55-90*13%-75*13%
它這個思路就是你沒稅時計算入賬價值的思路,只不過多減了一個進項,乙公司進項就是甲公司銷項稅
他這個稅為啥要用商品的誰減去固定資產(chǎn)的稅呢?
購進低值易耗品和固定資產(chǎn)都有進項稅,債權人取得資產(chǎn)入賬價值=付出債權對價+銷項-進項