做賬可以在5月份補(bǔ)計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
3月份少計(jì)提了一個(gè)員工的工資,五月份發(fā)工資的時(shí)候才發(fā)的,做賬可以在5月份補(bǔ)計(jì)提嗎?分錄怎么做
老師,我發(fā)五月份的工資的時(shí)候要補(bǔ)發(fā)一位員工四月份的工資,但我之前沒有計(jì)提他四月份的工資,我可以把他這四月份的工資在五月份做賬的時(shí)候全部計(jì)提到五月份的工資里面去嗎?
9月份發(fā)8月份的工資,9月份做賬可以8月份的工資9月了發(fā)放的時(shí)候計(jì)提嗎?
你好老師,去年12月份計(jì)提工資的時(shí)候少了一個(gè)人的,1月發(fā)放工資,需要補(bǔ)計(jì)提這個(gè)人工資怎么做分錄
六月份發(fā)五月份工資,是不是在五月份計(jì)提工資,六月份在實(shí)際發(fā)放工資呢,還是計(jì)提發(fā)放工資的分錄都做在六月份呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那這個(gè)員工4月份的社保費(fèi)公司和個(gè)人部分都是從她自己承擔(dān),從3月份工資中扣除出來了,這個(gè)社保要怎么做賬
摳出來的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)