你好,就是管理費(fèi)用…研發(fā)費(fèi) 金額
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量是什么意思,
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量是怎么填寫(xiě)的?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是什么意思?
本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量 老師這個(gè)是指什么
老師 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除具體是什么意思
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填,比如我24年年末利潤(rùn)總額是-500元25年1季度填報(bào)表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計(jì)的嗎?
減免增值稅上個(gè)季度轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)季度沖紅了一張發(fā)票,那個(gè)增值稅4.62跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了,我怎么把這個(gè)金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫(xiě)呀
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問(wèn)題→這樣做利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤(rùn)報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,您幫我看一下這個(gè)退路的分錄對(duì)嗎?
漏勾選進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)申報(bào)了未扣款,還有救嗎?
老師,賣廢品收入計(jì)入什么科目
采購(gòu)?fù)素?,我做相同的分錄,用紅色沖紅可以嗎,抵欠的貨款 可是后面又收到了商品的退回款,那之前的分錄是不是不能紅色沖紅
老師,項(xiàng)目上購(gòu)買禾苗是材料嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
不是很懂,下面有人員114500填寫(xiě)了呀
這填的不是數(shù)量嗎,怎么是金額
好的,明白了, 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量:就是研發(fā)項(xiàng)目個(gè)數(shù)(有幾個(gè)研發(fā)項(xiàng)目)