例如,一家企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用為 100 萬元,若按現(xiàn)行政策,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除 100 萬元的基礎(chǔ)上,還能再按照實(shí)際發(fā)生額的一定比例加計(jì)扣除。從 2023 年 1 月 1 日起,這個(gè)比例為 100%,也就是還能再扣除 100 萬元,共計(jì)可扣除 200 萬元,從而減少應(yīng)納稅所得額,達(dá)到少繳稅款的目的
老師研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是啥意思?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除具體是怎么扣除
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是啥意思
研發(fā)支出的所得稅計(jì)算的時(shí)候加計(jì)扣除具體是什么意思?
請(qǐng)問老師:研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除是什么意思?
老師好,我公司購買了土地,費(fèi)用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號(hào)是什么?
老師!我想問一下!個(gè)人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請(qǐng)問如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬,成本12萬,費(fèi)用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費(fèi)用57萬,這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
這里的稅指的是企業(yè)所得稅嗎?跟增值稅沒關(guān)系是嗎
你好,是的,僅指所得稅啊,跟增值稅 沒有關(guān)系
我司主營業(yè)務(wù)是為保險(xiǎn)公司承保的新源汽車提供電池檢測(cè)服務(wù)和充電服務(wù),具體服務(wù)內(nèi)容和要求見附件;充電樁公司與我司合作的內(nèi)容是以卡券形式提供供電服務(wù),同時(shí)充電樁企業(yè)給我們開具的增值銳專用發(fā)票內(nèi)容是:供電*充電服務(wù)費(fèi)、稅率13% ,此合作為我司采購進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目;我司以采購充電服務(wù)后打包銷售給保險(xiǎn)公司(轉(zhuǎn)售行為);我司為保險(xiǎn)公司提供的電池檢測(cè)服務(wù)和充電服務(wù),同時(shí)開的增值銳專票內(nèi)容是:咨詢服務(wù)費(fèi)或者檢測(cè)服務(wù)費(fèi)、稅率為6%。 問題1、我司開票內(nèi)容是否符合稅務(wù)要求
你好,同學(xué),如果你們經(jīng)營范圍內(nèi)有,是可以開具的,如果經(jīng)營范圍沒有,但是不經(jīng)常開,也是可以,如果經(jīng)常開需要增加經(jīng)營范圍
2、進(jìn)項(xiàng)票稅率13%,銷項(xiàng)票稅率是6%,這樣合理嗎?
你好,同學(xué),合理的啊
那充電樁公司給我們開的13%的充電服務(wù)費(fèi)能抵扣嗎?
你好,同學(xué),用于企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)可以抵扣的額啊
進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅率不一樣 符合稅務(wù)要求嗎?
你好,只要真實(shí)發(fā)生的,符合稅務(wù)要求的