你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

老師您好,就是有。有這么一個(gè)問題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來(lái)做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒有票給
老師你好,就是我們做服裝貿(mào)易的,然后呢,嗯,員工買衣服就相當(dāng)于我們沒有利潤(rùn),但是貨款呢,已經(jīng)轉(zhuǎn)給我們公司賬號(hào),這樣子的話我做賬應(yīng)該怎么做呢?
老師好,嗯,是這樣的,我們是貿(mào)易服裝有限公司,然后如果我們賣貨給客戶是1萬(wàn)塊,是不是客戶給我們打款的話也是按稅點(diǎn)再加貨款一起打給我們是嗎?然后我們是小規(guī)模納稅人,那我們開票是收幾個(gè)點(diǎn)?如果是這樣的話,我們買個(gè)供應(yīng)商的貨款的供應(yīng)商都沒有給我們開票,我們給客戶開票的話是不是我們虧了呢?
老師您好,我想問一下我們公司購(gòu)進(jìn)這個(gè)粉塵儀了,嗯,然后對(duì)方給我們開了一張收據(jù),我們打算入賬,然后呢,款項(xiàng)的話我們也報(bào)銷給購(gòu)買設(shè)備的人了,也有這個(gè)相應(yīng)的銀行流水轉(zhuǎn)賬給個(gè)人的報(bào)銷流水憑證,然后是不是這兩張憑證入賬就可以了,然后這個(gè)分錄怎么做呢?我知道貸方是銀行存款,借方該寫什么呀?
我們公司是服裝行業(yè)。然后有兩種業(yè)務(wù),一個(gè)是加工,一個(gè)是成衣,加工收入的話原材料是客戶提供的。這塊我該怎么核算呢,成衣材料是我們自己提供的。這個(gè)成本這塊我該怎么弄,我沒做過成本會(huì)計(jì)。然后我們也沒進(jìn)銷存軟件。就是倉(cāng)庫(kù)給入庫(kù)單,跟出庫(kù)單。然后我該怎么做呢?最好能具體到細(xì)節(jié)跟步驟
老師好,申報(bào)社保費(fèi)的時(shí)候提示讓補(bǔ)交之前的社保費(fèi),在哪里可以查這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)呢?
老師我想問一下收入和報(bào)稅不符合怎么處理
老師可以幫我看看,這個(gè)稅率是咋算的,是多少?
老師你好,建筑行業(yè)買的材料直接去工地了會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問9月份銀行一筆手續(xù)費(fèi)沒記,10月給加上嗎?
員工自己有個(gè)個(gè)體戶每季度開票28萬(wàn) 季度交個(gè)稅,此員工在本單位還有提成的工資,那他個(gè)稅會(huì)累計(jì)哈?
深圳社保補(bǔ)繳已經(jīng)離職的員工系統(tǒng)是不是不會(huì)為他補(bǔ)繳
老師:公司投標(biāo)的保函費(fèi)發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?沒中標(biāo)的這種。
老師好,今年沖紅了一張去年采購(gòu)原材料開具的增值稅發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,對(duì)應(yīng)的商品已經(jīng)出售,當(dāng)初的會(huì)計(jì)直接用的生產(chǎn)成本直接材料,那我現(xiàn)在沖紅是不是把生產(chǎn)成本用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,今年重新開的發(fā)票金額比沖紅的這張金額小一點(diǎn),對(duì)稅務(wù)有沒有影響還需要做出怎樣的調(diào)整?謝謝老師
老師 小微企業(yè)年利潤(rùn)不超300萬(wàn)所得稅稅率是5%,超300萬(wàn)稅率是25%,對(duì)嗎?比如利潤(rùn)301萬(wàn) 捐款2萬(wàn) 是不是所得稅稅率就按5%了


采購(gòu)這一塊,到時(shí)我們還要結(jié)算給云倉(cāng),因?yàn)閺哪抢锍鰜?lái),給我們千城萬(wàn)店的。這塊也要做嗎,什么做
因?yàn)閺哪抢锍鰜?lái),給我們千城萬(wàn)店的。這塊也要做嗎,什么做? 什么意思呢
就比如說員工買衣服首先先從云倉(cāng)那里發(fā)貨,直接給員工。然后貨款呢,直接轉(zhuǎn)給我們,這樣子的話要不要做賬?
您好,建議做一下賬,謝謝