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某商場2019年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): ①銷售上月購入的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元。 收 ②以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收款每臺(tái)1800元 3??5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額每臺(tái)200元。 ④從生產(chǎn)廠家購進(jìn)同牌空調(diào)100臺(tái),生產(chǎn)廠家開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅款45 500元。 分析商場11月份的應(yīng)納增值稅額(假設(shè)以上價(jià)格均為不含稅價(jià))

2022-06-11 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-11 16:25

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額45500 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 400*4500/1.13*0.13+1800*80/1.13*0.13+1000*200/1.13*0.13=246654.87 應(yīng)交增值稅246654.87-45500=201154.87

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齊紅老師 解答 2022-06-11 16:58

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額45500 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 400*4500*0.13+1800*80*0.13+1000*200*0.13=278720 應(yīng)交增值稅278720-45500=233220

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