先結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
你好 老師 請問年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,然后看本年利潤科目的余額再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
為什么要先結(jié)轉(zhuǎn)折舊,再制造費,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后是損益
老師,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再計提所得稅,再把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪除了,最后再最后一次結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎?
老師,是先結(jié)轉(zhuǎn)成本然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
12月做賬順序,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再報所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤么
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,能幫我寫下結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益完整的分錄嗎
這個是銷售貨物的,它成本已經(jīng)寫出來了,你看下那個借方的就是 借主營業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)成本貸、庫存商品等。
結(jié)轉(zhuǎn)損益, 借本年利潤 貸,主營業(yè)務(wù)成本226000, 其他業(yè)務(wù)成本,32000 營業(yè)稅金及附加28000 銷售費用,44500, 管理費用,63000, 財務(wù)費用,48500, 營業(yè)外支出19200
企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入405000, 其他業(yè)務(wù)收入,56000 投資收益,48000 營業(yè)外收入8000 貸本年利潤
本年利潤的差額我怎么做分錄
讓他在貸方有余額就可以的,不用作單獨的賬務(wù)處理
貸方有余額表示盈利。
結(jié)轉(zhuǎn)稅后凈利潤是什么意思
你好,本年利潤余額這個就是凈利潤,
那前面加了結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
我這個利潤要分給股東,是不是要交所得稅后再分還是現(xiàn)在分
老師你寫的借本年利潤貸未分配利潤是每月必須要做的分錄嗎
是的 年末做 如果你們這個月要分紅的話,你這個月就得做。
那假如我這個月要分紅,借本年利潤貸未分配利潤,那再分給股東怎么寫分錄
對的 需要計提盈余公積 如果盈余公積已達(dá)到你注冊資本的50%,這種可以不用。
沒明白老師的意思
計提法定盈余公積不知道嗎
不明白什么意思
企業(yè)提取盈余公積時,按本年凈利潤*10% 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
分配給股東之前必須要做這兩個分錄嗎
對的是的,必須計提法定盈余公積