你好同學(xué),因?yàn)閮纛~法入賬的時(shí)候,是用其他收益沖減了固定資產(chǎn)。所以要還原回來的時(shí)候,也是通過其他收益進(jìn)行調(diào)整
老師,請(qǐng)問我以前的一些辦公費(fèi),福利費(fèi)這些沒發(fā)票的我都是沒做到管理費(fèi)用里面,放到其他應(yīng)付款里面的,我現(xiàn)在想把他調(diào)整到成本里面去要怎么調(diào)呢?
老師,請(qǐng)問總額法下的zhengfu補(bǔ)助購買資產(chǎn)后退回補(bǔ)助情況下,補(bǔ)提的折舊為什么放在其他收益而不是放在制造費(fèi)用或管理費(fèi)用尼?
老師,這個(gè)補(bǔ)提折舊不應(yīng)該放在管理費(fèi)用里面嗎,為什么這里是放在其他收益里面呢
老師,這個(gè)題折舊為啥是兩年,不應(yīng)該是兩年零一個(gè)月嗎,當(dāng)月減少當(dāng)月仍計(jì)提折舊,還有這個(gè)差額不應(yīng)該放在其他綜合收益里面嗎,為什么放在留存收益里呢
這個(gè)計(jì)提專用設(shè)備折舊分錄是啥樣子的?為什么可以放在管理費(fèi)用里,和無形資產(chǎn)成本里?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
是遞延收益沖減了固定資產(chǎn),不是其他收益,并且固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)回了,這里是折舊
買設(shè)備:借固定資產(chǎn) 480 貸銀行存款 480 取得補(bǔ)助:借銀行存款 210 貸遞延收益 210 將補(bǔ)助沖減資產(chǎn)賬面價(jià)值:借遞延收益 210 貸固定資產(chǎn) 210 所以總體來看賬面是少一塊固定資產(chǎn)原值,和折舊的
如果要退回,則需要把這部分少的原值和折舊還原回去
這個(gè)我知道呀,我現(xiàn)在疑問的是補(bǔ)提折舊為什么要放在其他收益科目里面,不應(yīng)該放在管理費(fèi)用里面嗎
正常應(yīng)該是增加管理費(fèi)用。你這個(gè)題目的分錄不平,下一頁是不是也有?
這個(gè)就是完整的題目
這個(gè)地方答案應(yīng)該是有些問題的。
那就是說補(bǔ)折舊要放在管理費(fèi)用中對(duì)嗎
是的,如果是用于生產(chǎn)的有可能計(jì)入制造費(fèi)用(結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本)