?你好 ;? ? ? ?是正數金額的話; 你有 留底的進項稅 就可以不用繳納;? ? 你主表截圖來看看? ?
老師,您好!以下圖片是12月份應交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數額應該在期末的時候轉進了 轉出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
老師好,我們公司這個月的銷項金額小于進項金額,但是銷項稅額大于進項稅額,那這個月所回來的進項票可以全額抵扣嗎,還是說認證的進項金額不能大于銷項金額
老師你好,我這個月要注銷了,我的利潤表的這個月申報的本人累計金額和本月數都是0,我的資產負債表年初余額呢是有數字的,但是期末有呢,沒有數字直接申報嗎?
老師本來我這個月銷項?進項,有719.61的余額,但是再表四里面,有個本期實際抵扣的金額,剛好也是這個數字,這樣是說我這個月不用交稅嗎
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發(fā)生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進項的10%填到那個項目下?5月進行大于銷項
請問我們賣供應商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應付下個月的房租和本月應付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務報表稅務上傳是上傳調整前還是調整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個稅嗎,簽的勞務合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
老師你看看
?你好;? ?你不用繳納稅費哈; 對的??
老師,我們要是這個月想交點稅,應該怎么辦
?你好; 你現(xiàn)在 繳納不了哈;? 你只有等著你留底進項稅下個月 看能不能少 認證一些去繳納? ?
老師我想問一下,附表四加計遞減項目是什么意思,這里面的金額都是我們可以抵扣的金額嗎
?你好;? ? 這個應該是你們加計扣除比如稅盤 或者是現(xiàn)代服務加計扣除抵減的金額的??
是現(xiàn)代服務的加計扣除,我們之前不知道是什么意思,每個月這里都有金額,不知道這里還能抵扣增值稅
?你好 ;? ? 可以抵扣的; 你可以去看看 之前申報表 ;都報過的? ?