那當(dāng)時(shí)你的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了分錄怎么做的?
我們是酒店行業(yè),享受15%加計(jì)扣除,但是我們每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅都夠抵扣, 所以本期沒有抵扣加計(jì)稅額,本期沒有抵扣,那我金三系統(tǒng)納稅申報(bào)表的期末留底稅額就不會顯示出這個(gè)加計(jì)扣除的數(shù)額, 但是我錄進(jìn)去憑證,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表就會體現(xiàn)這個(gè)期末留底稅額, 那兩個(gè)報(bào)表的期末留底稅額是不是就不一樣了
我國稅系統(tǒng)里有留底稅額未抵扣,可是我財(cái)務(wù)系統(tǒng)里沒有會計(jì)分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在如何記到會計(jì)分錄里?
老師,我上月有留底,金額是5.78,最后稅務(wù)局不是統(tǒng)一進(jìn)行退稅政策嗎?那我這個(gè)分錄怎么做呢?我看系統(tǒng)里面那個(gè)退稅金額在留底退稅本期扣除數(shù)里面顯示的,分錄要怎么寫呢?
我有增值稅加計(jì)抵減額 在報(bào)稅系統(tǒng)一直沒做到帳里 現(xiàn)在要用那個(gè)抵稅 我應(yīng)該怎么在帳里做分錄
請問,我電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,但増值稅申報(bào)表上有期末留抵稅額,是什么情況呢?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票