借應付賬款貸銀行存款。
5月8日企業(yè)以銀行存款支付前欠供應單位的購料款28900元
11月10日企業(yè)以銀行存款(轉(zhuǎn)賬支票z423)支付前欠江川工廠的購料款23100元
11月18日企業(yè)以銀行存款(轉(zhuǎn)賬支票Z423)支付前欠江川工廠的購料款23100元
東方企業(yè)2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)5月2日,收東方企業(yè)2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)5月2日,收到東風公司投資人股的機器一臺,價值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時借款800000元,存人存款賬戶(3)5月7日,用銀行存款購買辦公用品2500元。管理費日(4)5月8日,購人材料,買價50000元,增值稅稅率13%,材料已驗收人庫,貨款尚未支付。(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。(6)5月12日,以銀行存款償還上月所欠長征公司貨款41000元(7)5月13日,接到銀行通知,收到光明公司支付的貨款325000元(8)5月15日,從銀行提收現(xiàn)金3500元備用(9)5月18日,采購員張某預借差旅費8000元,以現(xiàn)金支付(10)5月20日,向銀行借人短期借款550000元,償還前欠開元公司貨款(11)5月21日,以銀行存款支付所欠稅金48000元。(12)5月30日,倉庫轉(zhuǎn)來本月發(fā)出材料登記表,本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共領(lǐng)
東方企業(yè)2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)5月2日,收東方企業(yè)2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)5月2日,收到東風公司投資人股的機器一臺,價值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時借款800000元,存人存款賬戶(3)5月7日,用銀行存款購買辦公用品2500元。管理費日(4)5月8日,購人材料,買價50000元,增值稅稅率13%,材料已驗收人庫,貨款尚未支付。(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。(6)5月12日,以銀行存款償還上月所欠長征公司貨款41000元(7)5月13日,接到銀行通知。收到光明公司支付的貨款325000元(8)5月15日,從銀行提收現(xiàn)金3500元備用(9)5月18日,采購員張某預借差旅費8000元,以現(xiàn)金支付(10)5月20日,向銀行借人短期借款550000元,償還前欠開元公司貨款(11)5月21日,以銀行存款支付所欠稅金48000元。(12)5月30日,倉庫轉(zhuǎn)來本月發(fā)出材料登記表,本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共領(lǐng)
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減了其他應付款,現(xiàn)要調(diào)回來,老師,分錄怎么做?以前分錄財務會計:借:其他應付款,貨:其他應收款-(市財政結(jié)算專戶)。預算會計未做。
你好老師請問企業(yè)外購的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進項稅額轉(zhuǎn)出,個稅上合并工資給報個稅,企業(yè)所得稅上是先正常報,在年度匯算清繳的時候調(diào)增收入是嗎?
干椰蓉是稅率開9%還是13%?
Cpa的綜合考試內(nèi)容是什么?有截止時間嗎?還是說終身都可以去考
老師你好,想請問下給員工購買社保申報了4500的工資,公司對公發(fā)3300元,這個對公司有影響嘛?
老師,我想問一下,和上一任會計交接工作時,銀行存款8月末月額和賬戶上掛的銀行存款不一致咋處理。
老師 我做內(nèi)賬,然后股東之前給我一些他的所有支付記錄讓我做賬進去,然后他的所有支付記錄里又有一部分他開了發(fā)票。但是他開的發(fā)票里有的發(fā)票是真實交易,有的不是真實交易。我把真實交易的發(fā)票給做了成本費用,然后我再把 他所有的支付記錄減去發(fā)票真實交易后我做費用 成本行嗎,因為內(nèi)賬就做實際發(fā)生的費用成本
老師 我們公司要出口一款音樂棒棒糖,需要辦理食品經(jīng)營許可證嗎?
90后35歲,在職帶娃,在小城鎮(zhèn)上班,代理記賬做會計。是考注會還是中級比較好?
如果是這個月累計10萬就變成一般納稅人了,那啥時候又可以開發(fā)票呢?等幾個月呢,老師