通常這個是加十五的。
這個研究階段費用化是400萬,書上還是按照舊的百分之五十算的,這個形成資本化成本是600萬,應該是百分之一百七十五加計扣除啊,怎么稅會差異是900萬,不是應該400的百分之五十加上600的百分之一百五十加計扣除嗎?
責任人賠付百分之五十存貨損失,這百分之五十是就材料成本的,還是算上增值稅進項稅轉(zhuǎn)出的
這個,百分之五十,是,怎么,算出來的?為什么,一人金額增加了,也,還是,百分之五十呢?這個,百分之五十,又是,怎么,算出來的呢?
酒店加計增值稅多少百分之比,是百分之十還是十五
老師你好,請問比如進口白糖100元,百分之十五關(guān)稅,就是115元,增值稅是按,100元算,還是按照115計算,增值稅百分之十三, 合計是128元嗎
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應商開不了對應的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎
二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 疫情優(yōu)惠:100萬內(nèi)的再減半征收2.5%:100-300萬內(nèi)的再減半征收5% 關(guān)于進一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號