進項就是你當月勾選的才叫進項。
1.每個月進項跟銷項都要結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)然后應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)再結轉到應交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結轉
1進項是指這個月我收到的進項發(fā)票 月底就要結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?還是 這個月我勾選了那幾張進項發(fā)票 我賬面就體現(xiàn)那幾張發(fā)票
老師,增值稅進項稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報表了,在賬上應該放在哪個科目?(直接就放進項稅額;還是結轉到未交增值稅,還是結轉到增值稅留抵稅額,還是結轉到待抵扣進項稅額?)我們要到年底才會開出銷項發(fā)票抵扣。
11月開了張發(fā)票出去,對應的進項發(fā)票開進來稅號開錯導致抵扣不了 要交稅,那這張進項發(fā)票 我下月就不寫應交增值稅 進項稅額了吧
老師,進項稅轉出 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 月末結轉,借:應交稅費 應交增值稅 進項轉出。貸 應交稅費 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進項轉出 貸:進項那就不平了,請問老師是不是不用做進項轉到進項轉出這筆分錄
個人獨資企業(yè)要交哪些稅?
老師,您好,請問餐廳收款賬號產(chǎn)生的手續(xù)費,費用部門算廳面還是財務部
經(jīng)常項目,通常是指一個國家或地區(qū)對外交往中經(jīng)常發(fā)生的交易項目,包括貿(mào)易收支、服務收支、收益和經(jīng)常轉移,其中,貿(mào)易及服務收支是最主要內(nèi)容。收益包括職工報酬和投資收益兩部分。 老師,經(jīng)常轉移是指什么?
老師好,運輸公司,一般納稅人,大部分開運輸費發(fā)票,也有小部分裝卸費和倉儲費發(fā)票,進來的裝卸費進項,在主營業(yè)務成本~人工里面,合適嗎?
為什么不是表見代理??
老師,現(xiàn)在個體戶去做稅務登記,還得提供法人銀行卡號嗎或者開個公戶
老師好,盈余公積超過注冊資本50%可以不再計提,這個注冊資本指的是認繳還是實交的注冊資本呢
注會考試主觀題答題是打字提交嗎?還是手寫上傳?
老師,我這邊有個問題,我們公司在百色,我也是百色的會計,然后我們老板突然給我一個南寧的公司報稅,報個稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個月查詢都沒有開票收入,我就報0稅,請問這種情況,我因為需要了解那些信息才能保證我的風險
老師,用一般戶收項目款,會有風險嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費扣款,員工報銷。
是不是我來一張發(fā)票 就可以做到賬里
是的,收到發(fā)票就做帳。
那本月我不能都勾選 進項是哪個數(shù)
沒有勾選的記入待認證進項稅額。
月底我要把勾選的進項結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?
是的,這樣處理是正確的。
銷項也得結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 最后賬面上應交的稅額跟報稅系統(tǒng)上的數(shù)能一樣嗎?
是的,這樣處理是正確的。
我就按正常結轉 我賬面跟報稅系統(tǒng)上的留底數(shù)也能對起來?
是的,這個是能對上的。