進(jìn)項(xiàng)就是你當(dāng)月勾選的才叫進(jìn)項(xiàng)。

1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
1進(jìn)項(xiàng)是指這個(gè)月我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 月底就要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是 這個(gè)月我勾選了那幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我賬面就體現(xiàn)那幾張發(fā)票
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報(bào)表了,在賬上應(yīng)該放在哪個(gè)科目?(直接就放進(jìn)項(xiàng)稅額;還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?)我們要到年底才會(huì)開出銷項(xiàng)發(fā)票抵扣。
11月開了張發(fā)票出去,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來(lái)稅號(hào)開錯(cuò)導(dǎo)致抵扣不了 要交稅,那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我下月就不寫應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額了吧
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)那就不平了,請(qǐng)問(wèn)老師是不是不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這筆分錄
老師私車公用,怎么做能夠公司記費(fèi)用啊?
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動(dòng),這是入其他商品及服務(wù)嗎?
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小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?


是不是我來(lái)一張發(fā)票 就可以做到賬里
是的,收到發(fā)票就做帳。
那本月我不能都勾選 進(jìn)項(xiàng)是哪個(gè)數(shù)
沒(méi)有勾選的記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
月底我要把勾選的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
是的,這樣處理是正確的。
銷項(xiàng)也得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后賬面上應(yīng)交的稅額跟報(bào)稅系統(tǒng)上的數(shù)能一樣嗎?
是的,這樣處理是正確的。
我就按正常結(jié)轉(zhuǎn) 我賬面跟報(bào)稅系統(tǒng)上的留底數(shù)也能對(duì)起來(lái)?
是的,這個(gè)是能對(duì)上的。