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老師,請問收到和開具的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)怎么做賬?收到和開具的都是增值稅專票

2022-06-09 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 12:17

如果都是在一個(gè)月的,開出去借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

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快賬用戶2187 追問 2022-06-09 12:22

老師,不是在同一個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 12:23

你好,那哪一個(gè)先發(fā)生的?

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快賬用戶2187 追問 2022-06-09 12:26

有時(shí)先開出銷項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),有時(shí)先收到進(jìn)項(xiàng)在再銷項(xiàng),請問有什么不同嗎?

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快賬用戶2187 追問 2022-06-09 12:28

老師,請問在一個(gè)月同時(shí)發(fā)生,收到進(jìn)項(xiàng)為什么是借主營業(yè)務(wù)成本?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 12:29

你好,肯定不一樣的 成本發(fā)票先到了借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 第二個(gè)月確認(rèn)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后再做結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本。

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齊紅老師 解答 2022-06-09 12:29

是先確認(rèn)了收入, 你確認(rèn)收入,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估一個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 親愛的,收入我沒有給你寫,按上面的來寫就可以了,然后下個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估的成本,然后再做發(fā)票的借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的 借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2187 追問 2022-06-09 12:37

老師,我這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是在銷售電子產(chǎn)品時(shí)才開具的也是同上面一樣的處理嗎?進(jìn)項(xiàng)也是購買電子產(chǎn)品才有的?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 12:39

那你不能單獨(dú)開技術(shù)服務(wù)的,如果你單獨(dú)開技術(shù)服務(wù)的話,你就得單獨(dú)做勞務(wù)成本,如果你開到商品里面,和你的庫存商品一塊兒做庫存商品里面。

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快賬用戶2187 追問 2022-06-09 12:42

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是與商品開在同一張發(fā)票中,但是是分開開具的

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快賬用戶2187 追問 2022-06-09 12:44

商品是13的稅點(diǎn),技術(shù)是6的稅點(diǎn),必須分開開具呀?但是是開在同一張發(fā)票中,那這個(gè)是怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 12:45

按照上面的來做就可以

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齊紅老師 解答 2022-06-09 12:45

分開發(fā)票就應(yīng)該這么做。

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快賬用戶2187 追問 2022-06-09 12:51

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-09 12:53

不用客氣 工作愉快

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如果都是在一個(gè)月的,開出去借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
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同學(xué)你好 你們是哪里用的呢
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同學(xué)您好,現(xiàn)在疫情期間的是1%,
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你好 這個(gè)是你們研發(fā)部門的可以的 研發(fā)支出
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