自然人電子稅務(wù)局登錄進去首頁選擇所屬期,找下面的綜合所得申報,然后找左邊的報表報送右邊的更正申報。
老師,您好,我在11月份申報10月份個稅的時候多申報了,交稅交多了,這個月我申報11月份個稅的時候,可以少申報一點嗎,就是把收入調(diào)減一點或者我正確的應(yīng)該怎么做
老師好,怎么把往期申報成功個稅修改呢?因為在以前月份時多申報了,如何把多申報的幾個人刪除掉?
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現(xiàn)在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現(xiàn)在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
老師,我們公司前期會計全部把前期個稅申報數(shù)據(jù)填寫錯位了,相當(dāng)于3月個稅申報的是3月份應(yīng)該發(fā)放的工資,不是3月實際收到的2月份的工資,怎么修改???往前變更太多了,能不能計算差額在本月調(diào)整后申報啊?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
申報成功后要重新算稅嗎?那在這之前,我要不要把之前多申報的幾個人狀態(tài)變成非正常。離職日期和入職日期一樣。
是的 多申報的最好全部都給人家修改了,離職時間和入職時間不是在一天的可以。
謝謝老師,那我先把人員變成非正常狀態(tài),再重新更正申報,重新算稅。那比如說我更正申報過了,因為把這幾個人去掉的緣故,那我后面2個月的申報也需要重新啟動更正嗎?
本期收入需要刪除才能改成非正常。
哪幾個月多申報了,你修改哪幾個月就可以當(dāng)?
老師,我剛才把人員改成非正常了,然后申報的時候這幾人沒去掉,但我把申報的收入數(shù)改成0了,發(fā)送申報時又提示發(fā)送失敗。提示的是我們公司的另一個員工,該人已自行申報,不能刪除,,撤銷或修改。但其實這個人當(dāng)時是我們在網(wǎng)頁端給他們申報的,那這樣還怎么修改?
他是不是做了匯算清繳的
應(yīng)該是的,之前也通知過
做了匯算清繳你修改不了 要想修改 你得讓他把匯算清繳修改了