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老師,我們公司前期會計全部把前期個稅申報數(shù)據(jù)填寫錯位了,相當于3月個稅申報的是3月份應(yīng)該發(fā)放的工資,不是3月實際收到的2月份的工資,怎么修改???往前變更太多了,能不能計算差額在本月調(diào)整后申報?。?/h1>

2023-01-11 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 12:06

您好!可以,下次申報時確保全年累計是對的

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快賬用戶5310 追問 2023-01-11 12:07

好的哈,謝謝啦!

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:09

不客氣的,滿意的話幫忙給個好評哦

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您好!可以,下次申報時確保全年累計是對的
2023-01-11
你好,可以那樣操作的哈
2025-05-20
您好,這個的話,就是12月發(fā)放10月工資的時候,然后申報時候,填寫這個10月的這樣以此類推就行
2023-12-04
同學你好 少扣的掛其他應(yīng)收款 下次做工資的時候沖抵了就行了 2.不用,發(fā)幾個月的申報幾個月的
2020-10-20
同學,你好,首先你的申報個稅的順序是正常的,個稅征收是按所得稅的收入進行征收的,你二月工資在三月發(fā),三月才有的所得,所以四月申報個稅是正確的。 你的入職日期和離職日期按合同日期填寫就行了,
2021-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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