你好,(查了對(duì)賬單,每筆都記了)月初的時(shí)候,銀行存款賬面和對(duì)賬單是一致的?
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來(lái)自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬(wàn)多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上,這種情況怎么處理
今天跳槽去了一家公司,一般納稅人,看了他們的往期的賬務(wù)處理讓我驚訝,感覺(jué)以前自己太單純了。 他們的賬務(wù)處理方式就像代理記賬公司做賬方式有些類似,憑證日期全是月末最后1天,然后每筆記賬憑證能塞多少分錄就使勁的塞,多借多貸很頻繁,一個(gè)憑證可以無(wú)數(shù)次出現(xiàn)同一個(gè)科目并且是核算項(xiàng)目相同的,只為將多筆分錄放在一起并且能準(zhǔn)確反應(yīng)出他們的勾勒關(guān)系,就如銀行存款付薪資,為了跟銀行流水每筆金額一一對(duì)應(yīng),將每一筆都用了一次“銀行存款”。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,公司收到一筆承兌,然后通過(guò)網(wǎng)商銀行貼現(xiàn),再轉(zhuǎn)到公賬上面,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做會(huì)計(jì)分錄才能核算到網(wǎng)商銀行賬戶。我現(xiàn)在是這么做的,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)利息,貸:應(yīng)收票據(jù),但是這筆會(huì)計(jì)分錄只核算到了銀行賬戶和應(yīng)收票據(jù),網(wǎng)商銀行的核算不到
用財(cái)務(wù)軟件做的,每筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)后的銀行存款是46萬(wàn),公賬月末余額是53萬(wàn),我查了對(duì)賬單,每筆都記了,請(qǐng)問(wèn)再怎么核查呢?
各位老師大家好,我們公司是商貿(mào)銷售的,然后開銷售發(fā)票呢,老板說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有方便面,銷售發(fā)票也只能開方便面,這種說(shuō)法對(duì)不對(duì)呢,
老師,有個(gè)法人為了避免不給員工買社保,然后全部按勞務(wù)來(lái)簽合同,這種形式可以嗎?假如發(fā)勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候員工也沒(méi)有發(fā)票回來(lái),還用報(bào)個(gè)稅嗎
收電梯廣告費(fèi)用(2025.8.10-2026.8.9)4000元,物業(yè)分成30%,業(yè)主分成70%,以下做賬是否正確
老師,您好,老板娘說(shuō)話有點(diǎn)那個(gè),對(duì)自己老公也是披頭蓋臉的,老師,怎么應(yīng)對(duì)這個(gè)?
老師好,個(gè)人所得稅里面子女的學(xué)前教育可以扣除多少?是按月的多少嗎?
你好,老師,小叉車一臺(tái)價(jià)值1400元,計(jì)入什么科目?
培訓(xùn)費(fèi)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是管理費(fèi)用?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下最新的開票系統(tǒng),開紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報(bào)關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來(lái),還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價(jià)格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
現(xiàn)在做的是9月份的,8月結(jié)轉(zhuǎn)后,表格的銀行和卡里的是一致的
你好,8月結(jié)轉(zhuǎn)后,表格的銀行和卡里的是一致的 每筆都記了,記賬金額與銀行業(yè)務(wù)發(fā)生的金額是一致的嗎??
對(duì)的記賬金額和業(yè)務(wù)金額一致的,工資這一塊您能幫我看看嘛?我司是8月成立的,9月開始交社保,這是9月做的分錄,工資8月份已經(jīng)計(jì)提過(guò)了
請(qǐng)看這張
你好,期初是一致的,當(dāng)月的記賬金額和業(yè)務(wù)金額一致,那就不會(huì)有差額才是的 你需要逐筆核對(duì)銀行日記賬與對(duì)賬單發(fā)生情況,這樣才可以查明差異的原因?