那你價稅合計開五千
老師好,我們賣貨貿(mào)易公司的,每次開票他們都有退回些款給我們,但每個月他們要求我們開票的金額都比我們實際收到他們的貨款和退回金額總和大的,最后我們賬面是開票多了,但是我們收款少了,貿(mào)易公司說我們少收的部分不是他們未付我們貨款,是平賬了,就是走賬了。這是什么意思???
老師 ,我們客戶之前一直沒有開發(fā)票的,現(xiàn)在突然說要補之前所有的發(fā)票,可是之前貨款對方一直走的私戶付款的額,那這個能開嗎?有部分是走公戶的額,還是只給他開走公戶的部分呢?
老師您好,我有個客戶之前每月付的貨款都是減10個點,走私賬的,今年他又要求走公賬開票給他,我們這邊開票是13%的稅率,今天他公賬那邊付了我5000元貨款,我要怎么開票
老師,請問客戶給我們的貨款是按照發(fā)工資的形式轉給公司股東個人,然后又從個人賬戶轉到公司私賬賬戶,而且我們還給他開了發(fā)票,那我們這邊要怎么做賬呢?
老師,為什么有些廠家要求稅金私戶走呢?就貨款公戶走,那貨款走了公戶3800元,那他們就只是給我們開3800元,實際上稅金我們也付了,那不是應該開3952元嗎?可是他們說他們那邊的廠家都這樣操作的
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結轉了,可以跨月補結轉么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結轉到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么